你好 借:原材料?500000%2Bl000?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)85000,??貸:銀行存款500000%2Bl000%2B85000
3月18日甲公司購(gòu)入C材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明貸款為500000元,增值稅45000元另支付代墊款包裝費(fèi)1000元,全部款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬支票支付材料驗(yàn)收入庫(kù)
.甲公司購(gòu)入C材料一枇,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為500000元,增值稅額85000元,另對(duì)方代墊包裝費(fèi)l000元,全部款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支票收訖,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
甲公司持銀行匯票l874000元購(gòu)入D材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為1600000元,增值稅額272000元,對(duì)方代墊包裝費(fèi)2000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。會(huì)計(jì)分錄
甲公司持銀行匯票購(gòu)入D材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為1600000元,增值稅率13%。對(duì)方代墊包裝費(fèi)2000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
甲公司采用商業(yè)承兌匯票支付方式購(gòu)入C材料一批,專用發(fā)票上記載的貨款為500000元,增值稅額85000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本520000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。會(huì)計(jì)分錄
老師,企業(yè)符合文件中簡(jiǎn)易注銷的條件,但資產(chǎn)負(fù)債表中有存貨和固定資產(chǎn)未處理,系統(tǒng)能否自動(dòng)判定簡(jiǎn)易注銷?
法人借錢給企業(yè)用于經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn),備注:借款。現(xiàn)在法人要求企業(yè)還款給法人,可以直接通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式還嗎?備注:還款。是否涉及繳納20%個(gè)稅呢
總分公司必須合并申報(bào)所得稅嗎
老師,假如我們是供貨商,和客戶談好,的商品銷售價(jià)稅合計(jì)金額是100000,我們要求加8個(gè)稅點(diǎn),那我這邊要求的是不是100000/0.92,如果我們是買方我們就要求100000*1.08是不是這樣?這樣做可以嗎?還涉不涉及一些別的東西?
老師,投入產(chǎn)出法申報(bào)表中的銷售數(shù)量就是公司實(shí)際的銷售數(shù)量是嗎
老師,個(gè)稅逾期罰款,需要蓋章罰款單,我可以把罰單傳給法人,然后彩打出來(lái)郵寄給稅務(wù)嗎
股東分紅決議9月10號(hào)出來(lái),16號(hào)給股東分紅時(shí),因?yàn)榻痤~大銀行要求必須出示完稅憑證。如果16號(hào)報(bào)稅并繳納稅款,這個(gè)屬于預(yù)交吧?這個(gè)還需要繳納滯納金嗎?
董老師 您好~有問(wèn)題想咨詢~
股東分紅申報(bào)個(gè)稅必須在1-15號(hào)的征期內(nèi)嗎?16號(hào)還能申報(bào)并繳納個(gè)稅嗎
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診,假如本月銷售如圖片所示,請(qǐng)問(wèn)增值稅減免表應(yīng)該如何填寫(xiě)呢?謝謝