你好;? ?這個是計入固定資產(chǎn)一起去做賬的;? ? ?
老師您好!我公司去年五月份購進小轎車一臺,百分之十三的進項稅已經(jīng)全額抵扣了,并且按照稅法有一條說企業(yè)購進五百萬元以下的機器設備還有運輸工具可以一次性進成本費用,所以我們一次性提足了折舊,現(xiàn)在公司想變買賣這臺車我想問增值稅怎么交?買的車錢怎么入賬呢?走固定資產(chǎn)清理?還是進營業(yè)外收入呢?請老師指教!
老師您好,我們單位是天然氣儲備調峰行業(yè),生產(chǎn)設備是外包工程,還有辦公樓也是外包,然后有一部分甲供材,現(xiàn)在設備和辦公樓都已經(jīng)達到預定可使用狀態(tài),但是工程款還沒有結清,辦公樓中的一些待攤費用怎樣去處理,我怎樣去轉固定資產(chǎn)去計提折舊? 還有生產(chǎn)設備試運行期間的成本核算怎樣計算,初期的成本不穩(wěn)定、因為有原氣購入后提煉過程中的損耗,還有因為一些原因導致設備溫度升高需要泄壓的損耗,還有運輸途中的損耗都如何計算和設置什么科目,成本怎樣結轉, 還有投資方投進來的錢一開始是其他應付款,后來又補簽了借款合同,這部分借款費用怎樣去調整賬目。 麻煩老師費心幫我解答一下,謝謝。
我們公司借了一筆貸款,是一個工程項目的貸款,其中一部分用于工程建設,一部分用于購買有關設備,這部分設備無需安裝,可以直接投入使用,所以可以直接計入固定資產(chǎn)了,但是對于貸款利息資本化還是費用化不知道怎么區(qū)分,一方面貸款用于購買固定資產(chǎn),那相關的借款利息應該費用化,但是借款是分多筆取得,不知道借款利息費用化的金額該怎么算;考慮過采用簡單的按照購買固定資產(chǎn)花費金額占總借款比例去計算應該費用化利息的金額,但難以區(qū)分哪些借款就是購買固定資產(chǎn)的,從而難以確定借款的時間和這個借款產(chǎn)生的利息是多少?不知道這種情況在實務中如何處理,請老師指教
老師您好,我們公司向國外購買了一臺設備,但國外那邊又產(chǎn)生了一筆設備檢查檢測費(可以理解成是國外海關需要檢查設備)這筆費用該怎么做分錄?
2018年5月,東方紅股份有限公司根據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其相關配套指引,全面啟動了內部控制體系建設工作。東方紅股份有限公司決定聘請具有證券、期貨業(yè)務資格的標志會計師事務所先對公司所屬全資子公司內部控制建設情況進行抽樣檢查,為內部控制體系建設做好準備。標志會計師事務所抽取了E,F,G三家全資子公司,檢查過程中發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)E公司對外投資造成巨額損失。2017年3月,E公司原總經(jīng)理經(jīng)朋友介紹,從某信托公司購買了2億元信托產(chǎn)品,預期年收益率為8%,期限1年。由于該信托產(chǎn)品預期收益率較高,E公司原總經(jīng)理為搶占商機,指令投資部及時購入該信托產(chǎn)品,之后再補辦有關手續(xù)。至2018年3月該信托產(chǎn)品到期時,由于該信托公司管理不善,致使E公司僅收回投資本金的1/3.(2)F公司對外銷售價款被非法轉移。F公司主要從事外貿(mào)出口業(yè)務,在美國設有H分公司。2017年1月以來,發(fā)往H分公司的商品數(shù)量逐月遞增,但從H分公司匯回的銷售價款卻沒有同比增加,反而呈下降趨勢。經(jīng)查,H分公司經(jīng)理張某利用熟悉美國商業(yè)環(huán)境的優(yōu)勢,以自己的名義在美國注冊了一家公司,F(xiàn)公司發(fā)往H分公司的部分商品價款流入張某自己
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調減,往后每年再進行調增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
這個設備不是我們的固定資產(chǎn),要賣給別的公司,那該怎么計分錄,可以計入在管理費用里面嗎?
?你好;? ?意思是買來銷售的話; 計入管理費用去 可以的? ? ? ?
好的謝謝老師
不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價?