你好,低于500萬的固定資產(chǎn),可以一次性計(jì)提折舊 是次月開始計(jì)提折舊?
固定資產(chǎn)一次性折舊表模板,一次性折舊是次月折舊嗎
固定資產(chǎn)可以一次性折舊嗎?這個(gè)月做賬,下個(gè)月一次性折舊?
固定資產(chǎn)一次性折舊可以當(dāng)月折舊嗎?
請(qǐng)問老師,固定資產(chǎn)500萬以內(nèi)可以一次性折舊,那是當(dāng)月一次性折舊還是次月一次性折舊?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
3月開的發(fā)票固定資產(chǎn)、二月就開始用了,3月可以折舊嗎?
你好,是什么情況導(dǎo)致提前取得了固定資產(chǎn)呢???
還有一個(gè)問題,請(qǐng)問下,45萬內(nèi)的免稅普票,不做增值稅分錄可以嗎?
你好,45萬內(nèi)的免稅普票,分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
收入剛開始全部掛應(yīng)收賬款,有一半有銀行回單沖銷了。沒有銀行回單的那部分影響增值稅分錄嗎?
你好,沒有銀行回單,不影響增值稅的繳納?
但是全是免稅的
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù),還有什么疑問嗎)
不管有沒有銀行分錄,都可以把減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)了?
你好,是的,是這樣的
做銀行回單賬時(shí),增值稅分錄不用寫了嗎?
你好,如果是之前已經(jīng)做收入分錄,現(xiàn)在做收款分錄,做收款分錄的時(shí)候不需要寫增值稅
額,還有庫存商品有沒有銀行回單都要結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎?
你好,是庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢??
主營業(yè)務(wù)成本
你好,實(shí)現(xiàn)了收入,就可以結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本 啊?
還有銀行回單提取了5000元備用金,現(xiàn)在有個(gè)購買的固定資產(chǎn)掛的其他應(yīng)付款,我可以把沖減了嗎?其他應(yīng)付款
固定資產(chǎn)也是5000
你好,其他應(yīng)付款的款項(xiàng)有支付了嗎