。借應付職工薪酬 ,貸其他應付款社保。

社保計提,借,管理費用 貸,應付職工薪酬-社保 繳納,借,應付職工薪酬-社保 其他應收款-代扣代繳 貸:銀行存款 付工資,借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款–代扣代繳 那我計提工資的時候是不是要把社保公司承擔部分扣掉
應付職工薪酬代扣代繳的社保如何轉入其它應付款?賬如何做?
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 繳納時:借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款-社保
上個月工資做賬如下: 借:管理費用/工資 貸:其他應付款(公積金)510 其他應付款(社保) 銀行存款。 這個月做賬如下: 借:應付職工薪酬/工資 貸:應付職工薪酬/公積金 510 應付職工薪酬/社保 銀行存款。 后來發(fā)現上個月多扣了30公積金,這個月的賬如何糾正?
上月我公司繳納社保未計提,這月計提如何處理呢?例如公司社保繳款53600,分單位繳納31800,員工代扣21800。上月做賬借 應付職工薪酬-社保 53600,貸 銀行存款 53600。我們正常這樣處理 借 應付職工薪酬-社保 31800(單位正常繳納部分) 其他應收款-代扣社保21800(員工繳納部分) 貸銀行存款53600。 然后再做計提,借 管理費用 31800 ,貸應付職工薪酬-社保31800。這個月我該如何處理呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現這個提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進項發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時做分錄 需要先1+3%價稅分離 在按%1計提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會計科目是什么?
老師,我們辦公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,這個我還要寫成長期待攤費用嗎?每個月攤銷嗎?
農產品增值稅申報顯示其他扣稅憑證異常
我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現這個提示,
如果開了服務發(fā)票,那沒有成本,是不是利潤變高
老師你好,請問暫估在產品完工程度的方法有哪些呀?