學(xué)員你好,分錄如下 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
6月20日,華聯(lián)公司向乙公司預(yù)付貨款80000元,采購(gòu)一批原材料。乙公司于7月10 日交付原材料并開(kāi)來(lái)增值稅專用發(fā)票,材料價(jià)款為75000元,進(jìn)項(xiàng)稅為9750元。7月12日,華聯(lián)公司將應(yīng)補(bǔ)付的等貨款4750元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付
齊魯公司4月1日向華峰公司采購(gòu)材料,按合同規(guī)定預(yù)付款項(xiàng)30000元,以銀行存款支付。5月10日收到華峰公司的材料和專用發(fā)票等單據(jù),材料價(jià)款40000元,增值稅為5200元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。5月20日齊魯公司向華峰公司采購(gòu)材料,以銀行存款補(bǔ)付貨款。做會(huì)計(jì)分錄
樂(lè)華公司于2022年3月8日為購(gòu)入乙材料向長(zhǎng)安公司預(yù)付貨款23400元,款項(xiàng)以銀行存款支付。
樂(lè)華公司于2022年3月8日為購(gòu)入乙材料向長(zhǎng)安公司預(yù)付貨款23400元,款項(xiàng)以銀行存款支付。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
樂(lè)華公司于2022年3月25日從中天公司購(gòu)入甲、乙、丙三種材料,發(fā)票賬單已到達(dá)企業(yè),貨款以銀行存款支付。其中材料的買價(jià)42000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為5460元。具體情況如下:甲材料2000千克,單價(jià)8元;乙材料4000千克,單價(jià)5元;丙材料1000千克,單價(jià)6元。同時(shí),樂(lè)華公司以銀行存款支付上述三種材料的運(yùn)雜費(fèi)1050元、增值稅稅額94.5元。
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
樂(lè)華公司于2022年4月5日收到從中天公司購(gòu)入的甲、乙、丙三種材料,并于當(dāng)日全部驗(yàn)收入庫(kù)。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
借*原材料 貸*在途物資