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老師請問印花稅所屬期寫成3.1號到3.30了,本應(yīng)該是1.1~3.31號的,稅款也交了,這要怎么著呀,,系統(tǒng)還顯示季報沒有報,這樣可以0申報嗎

2022-04-14 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-14 18:29

同學(xué),你好,可能是系統(tǒng)原因,你明天再進去看下試下。

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同學(xué),你好,可能是系統(tǒng)原因,你明天再進去看下試下。
2022-04-14
這種情況是由于印花稅按期申報的所屬期沖突導(dǎo)致的,可按以下步驟處理: 核實申報信息 仔細核對買賣合同印花稅和實收資本印花稅的計稅依據(jù)、稅率等申報信息,確保數(shù)據(jù)準確無誤,避免因錯誤申報導(dǎo)致稅額計算問題。 確認實收資本印花稅的申報所屬期是否確實應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實收資本是在 2024 年某一具體時間點到位,則所屬期應(yīng)按實際到位時間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報:由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報中,僅對買賣合同印花稅的申報信息進行更正,將其申報明細與實收資本印花稅分開,確保買賣合同印花稅的申報數(shù)據(jù)準確,且不包含實收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實收資本印花稅申報:完成買賣合同印花稅更正后,重新進行實收資本印花稅的稅源采集和申報。在申報時,注意選擇正確的所屬期和計稅依據(jù)等信息,確保實收資本印花稅申報獨立、準確。 申請退稅或抵稅 如果在更正和重新申報后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機關(guān)申請退稅或抵稅。準備好相關(guān)的申報資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機關(guān)的要求填寫退稅或抵稅申請表格,說明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機關(guān)審核處理。 咨詢稅務(wù)機關(guān) 若上述操作仍無法解決問題,或?qū)ι陥蠛吞幚砹鞒檀嬖谝蓡枺皶r聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們詳細說明具體情況,提供相關(guān)的申報記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機關(guān)的指導(dǎo)和幫助,按照稅務(wù)機關(guān)的建議進行處理。
2025-01-07
您好 是的 11月份的紅字發(fā)票信息表 應(yīng)該在下個月申報的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出申報
2021-11-04
同學(xué)你好,兩個方式,一個是你按照正常方式申報,它退就退它的,你報你的就好。另一種是你計算好緩交時間,在這個時間段數(shù)據(jù)申報為0
2022-01-05
你好 ;? 建議你分別來做工資表 。按月來做 。 到時 分別來 報 個稅。 避免一起合并做會產(chǎn)生個稅的??
2021-09-09
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