需要交的所得稅=利潤(rùn)*2.5%
老師您好,麻煩問下,我們公司在12月份做了20萬的暫估成本,企業(yè)所得稅也報(bào)完了,現(xiàn)在2021年一月份才開來成本票,那么我想問這成本可以作為20年的成本少交企業(yè)所得稅嗎?匯算清繳的時(shí)候要不要調(diào)減20萬成本?
請(qǐng)教大家,我們有個(gè)公司今年上半年成立的,之前一直沒領(lǐng)過發(fā)票,但是有進(jìn)項(xiàng),7月份的增值稅已經(jīng)申報(bào)過了,出納今天去稅局領(lǐng)發(fā)票增量在了7月份,票種核定的是公司經(jīng)營(yíng)范圍之一的租賃業(yè)務(wù),準(zhǔn)備8月份開租賃發(fā)票。那本月需要就7月份的稅費(fèi)重新報(bào)嗎
老師好,現(xiàn)在12月了,我們公司這一年都沒有交企業(yè)所得稅,一直是預(yù)提費(fèi)用,現(xiàn)在還差200萬的成本票,我們?nèi)粝肷俳黄髽I(yè)所得稅是必須1月報(bào)稅時(shí)湊夠成本票嗎?還是明年4月匯算清繳前湊夠也行?
老師,我們公司是盤扣腳手架租賃公司,備案的一般納稅人,2021年1月份成立, 第一年收入1430萬元 第二年收入1430萬元 第三年收入1430萬元 第一年交22.5萬的企業(yè)所得稅 第二年交22.5萬的企業(yè)所得稅 第三年交22.5萬的企業(yè)所得稅 請(qǐng)問企業(yè)所得稅,稅負(fù),是多少
你好老師,麻煩問一下我12月份預(yù)提成本20萬,到下一年3月份以前拿票把預(yù)提的成本沖回,這樣在上一年度就可以少交企業(yè)所得稅,這樣可以嗎?有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
你好老師 小規(guī)模納稅人超市客人購(gòu)買的購(gòu)物卡怎么做會(huì)計(jì)分錄
單選題,同控不是應(yīng)該用被合并方凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值算嗎?這里為啥用的是4800而不是3200?
老師,您好,像老板好多費(fèi)用比如快遞,物流費(fèi)其他一些費(fèi)用都是自己微信付款,原始單據(jù)發(fā)票也沒,銀行存款也沒提現(xiàn)過,是不是不用做賬,只登記流水,還是我做賬應(yīng)該怎么入這些費(fèi)用呢老師
個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票58000元,需要繳納多少個(gè)稅?
474題,用這個(gè)公式怎么不對(duì)
甲公司(承租人)于2×23年12月31日簽訂了一份為期4年的機(jī)器租賃合同,用于生產(chǎn)A產(chǎn)品。于次年起每年年末支付租金200000元。在租賃期開始日,以銀行存款支付初始直接費(fèi)用100000元。在租賃期開始日,甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款年利率為6%。 已知(P/A,6%,4)=3.4651。假定使用權(quán)資產(chǎn)按直線法在4年內(nèi)計(jì)提折舊,利息費(fèi)用不符合資本化條件,不考慮其他因素。 這個(gè)題目要求算24年使用權(quán)資產(chǎn)的累計(jì)折舊,折舊應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用還是生產(chǎn)成本呢老師
請(qǐng)問企業(yè)是開公寓的,場(chǎng)地是租的房土也是租的這方繳納嗎
老師,投資款,可以是法人投資進(jìn)來。也可以是股東投進(jìn)來嗎
老師好發(fā)電機(jī)5.5萬一臺(tái)按幾年折舊
老師,社保6月25日忘記申報(bào)繳稅了,今天申報(bào)繳納的,扣了5.08分的滯納金,這個(gè)怎么入賬?兼職會(huì)計(jì)承擔(dān)的滯納金的話在工資表上怎么扣款啊?備注寫啥?
現(xiàn)在我們沒有成本票,就是我暫估成本,交多少稅合適。
這個(gè)自己考慮承受能力了,沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語請(qǐng)勿回復(fù)