你好,貴司銷售可以多銷售一些,這樣賬上的庫(kù)存就會(huì)少一點(diǎn)

老師問(wèn)一下,就是銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的問(wèn)題,那我們這邊做稅,沒(méi)有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),然后到頭來(lái)需要一個(gè)數(shù)據(jù),就是交了多少稅,看不出來(lái)一下到底是交了多少稅。因?yàn)槔锩嬗钟羞M(jìn)項(xiàng)的,那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時(shí)候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,這個(gè)關(guān)于稅就是像有一個(gè)我們沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)嗎,那到時(shí)候看不出來(lái)。有沒(méi)有什么辦法讓它一下子看的出來(lái)我交了多少稅嗎? 像印花稅一樣查這個(gè)科目應(yīng)交印花稅,一查就能查到交了多少,那增值稅它就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),一拉的話一下子看不出來(lái)交了多少稅,有什么方法嗎
老師你好! 請(qǐng)問(wèn)一下免抵退的問(wèn)題(生產(chǎn)有內(nèi)銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項(xiàng)稅是嗎? 假如銷項(xiàng)稅13萬(wàn) 第二:抵:就是我外銷這部份有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額,能拿來(lái)抵扣我因?yàn)閮?nèi)銷這部銷項(xiàng)稅額. 如果:當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期“免、抵、退”稅額時(shí),差額是12萬(wàn),就是說(shuō)我能退到手里12萬(wàn)。 這樣就是說(shuō),如果我們這樣出口,免了13萬(wàn)的,還掙到手12萬(wàn)退稅款。 像老板說(shuō)的意思,就是我出口就比全部?jī)?nèi)銷要多掙25萬(wàn),是這意思是嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下就是出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)要大于銷項(xiàng),有留抵才能申請(qǐng)退稅,那我賬面上就會(huì)有越來(lái)越多的庫(kù)存,到時(shí)候稅務(wù)局查要怎么解釋呢
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是商貿(mào)企業(yè),采購(gòu)一批貨物,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證,然后又把這批貨物銷售出去了,賬上是有留抵稅可以抵扣的,所以我沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票,但是也導(dǎo)致賬上沒(méi)有這一類商品,如果我認(rèn)證了,留抵稅額不是越來(lái)越多嗎?(我認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候是:借:庫(kù)存商品,借:應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款)
請(qǐng)教老師,生產(chǎn)企業(yè)今年新增出口,一直是內(nèi)銷大于外銷,每月都要交納增值稅,想問(wèn)下出口免抵退的稅額什么時(shí)候才能抵銷項(xiàng)?在申報(bào)免抵退數(shù)據(jù)時(shí),填寫“期末留抵稅額”時(shí)填“0”有沒(méi)有錯(cuò)誤?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下,我司辦了軟件產(chǎn)品即征即退備案,也開(kāi)具了相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)下后續(xù)申請(qǐng)即征即退的流程步驟是什么樣的呢?
你好老師,我們是家小規(guī)模裝修公司,進(jìn)了很多木材、黃沙水泥,然后給業(yè)主進(jìn)行裝修,那我給業(yè)主開(kāi)票明細(xì)直接寫裝修費(fèi)還是要把木材、黃沙水泥這些明細(xì)寫出來(lái)?
老師,漏了幾個(gè)月的特定工傷申報(bào),能補(bǔ)申報(bào)的嗎
老師9月份應(yīng)付職工薪酬。報(bào)表沒(méi)有數(shù)據(jù),但是10月卻報(bào)了個(gè)稅。個(gè)稅上有工資能行嗎?
老師,我們公司的老板把公司轉(zhuǎn)給另一個(gè)老板100%持有。零元轉(zhuǎn)讓個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)已經(jīng)在自然人電子稅務(wù)局已經(jīng)申報(bào)了。稅務(wù)局也同意了。我想問(wèn)一下,現(xiàn)在去申報(bào)印花稅是需要雙方都要申報(bào)嗎?印花稅是報(bào)什么稅種?。?/p>
你好,我司是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,我們簽一份包工包料的辦公室裝修合同。我們可以開(kāi)3%稅率發(fā)票嗎?開(kāi)發(fā)票開(kāi)票名稱是什么? (這個(gè)裝修我們給了個(gè)人承包去做)
老師 單位后面加了(個(gè)人)這票可以報(bào)銷嗎?
老師,想問(wèn)問(wèn)現(xiàn)實(shí)實(shí)務(wù)中會(huì)不會(huì)存在很多收到供應(yīng)商的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了又重新看了一張正確的,然后相關(guān)人員只是將正確的發(fā)票給了財(cái)務(wù)的情況,這樣財(cái)務(wù)就沒(méi)有入賬之前的藍(lán)字和紅字而只入賬了正確的發(fā)票,是合理的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,今年要固定資產(chǎn)一次性這就,必須這個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)嗎?下個(gè)月可以嗎
老師,可以讓廣告公司給我們開(kāi)設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎


我多銷售又要開(kāi)票呀,那我進(jìn)項(xiàng)肯定又要多認(rèn)證才能有留抵才能申請(qǐng)退稅,最終還不是有多余庫(kù)存
你好,這種情況 可以申請(qǐng)留底退稅比較好一點(diǎn)
留抵退稅?我這個(gè)是有留抵稅額然后申請(qǐng)退稅的,只是我做賬就有庫(kù)存
是的,你這種情況 可以申請(qǐng)退稅的
我知道是可以申請(qǐng)退稅,我的意思是那我認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)多了,庫(kù)存不就多了嗎
你好,你可以放在賬上,不用去認(rèn)證,做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
我不認(rèn)證不也是要庫(kù)存商品嗎,那庫(kù)存不是也會(huì)越來(lái)越多嗎?而且有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不可能不認(rèn)證的
你好,你會(huì)有消耗的庫(kù)存商品的 請(qǐng)問(wèn)你怎么做賬關(guān)于庫(kù)存商品的呢?