原材料賬戶(hù)的貸方發(fā)生額為本月購(gòu)進(jìn)150000-本月貸方減少90000=本月減少60000元
某公司按計(jì)劃成本法核算,期初原材料借方100萬(wàn)元,本期原材料借方發(fā)生額50萬(wàn)元,本期貸方發(fā)生額60萬(wàn)元,期初材料采購(gòu)成本差異賬戶(hù)貸方3.5萬(wàn)元,本期材料成本差異賬戶(hù)借方發(fā)生額0.5萬(wàn)元,則本期發(fā)出原材料的實(shí)際成本是
某企業(yè)原材料期末比期初減少了¥60,000本期購(gòu)進(jìn)新增原材料¥150,000則原材料賬戶(hù)的貸方發(fā)生額為多少怎么算的?
某公司“原材料”賬戶(hù)的期初余額為1000000元,本月發(fā)出原材料成本為500000元,期末“原材料”賬戶(hù)的余額為1300000元;公司的“應(yīng)付賬款”賬戶(hù)期初貸方余額為100000元,期末貸方余額為210000元,本月發(fā)生償還應(yīng)付賬款的業(yè)務(wù)150000元,“應(yīng)付賬款”賬戶(hù)涉及的款項(xiàng)均與原材料相關(guān),購(gòu)入的原材料也均已驗(yàn)收入庫(kù),則本月現(xiàn)購(gòu)(付款)原材料的金額是()。
某公司“原材料”賬戶(hù)的期初余額為1000000元,本月發(fā)出原材料成本為500000元,期末“原材料”賬戶(hù)的余額為1300000元;公司的“應(yīng)付賬款”賬戶(hù)期初貸方余額為100000元,期末貸方余額為210000元,本月發(fā)生償還應(yīng)付賬款的業(yè)務(wù)150000元,“應(yīng)付賬款”賬戶(hù)涉及的款項(xiàng)均與原材料相關(guān),購(gòu)入的原材料也均已驗(yàn)收入庫(kù),則本月現(xiàn)購(gòu)(付款)原材料的金額是()。本小題1分260000元640000元540000元800000元
某公司“原材料”賬戶(hù)的期初余額為1000000元,本月發(fā)出原材料成本為500000元,期末“原材料”賬戶(hù)的余額為1300000元;公司的“應(yīng)付賬款”賬戶(hù)期初貸方余額為100000元,期末貸方余額為210000元,本月發(fā)生償還應(yīng)付賬款的業(yè)務(wù)150000元,“應(yīng)付賬款”賬戶(hù)涉及的款項(xiàng)均與原材料相關(guān),購(gòu)入的原材料也均已驗(yàn)收入庫(kù),則本月現(xiàn)購(gòu)(付款)原材料的金額是()。
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有成立工會(huì),要不要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)
應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂勞務(wù)合同,公司沒(méi)給他們買(mǎi)社保,如果發(fā)生工傷是不是還是公司承擔(dān)
企業(yè)向區(qū)里紅十字會(huì)捐贈(zèng)支出屬于公益性質(zhì)的么,匯算清繳如何處理?
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫(xiě)
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開(kāi)發(fā)票是個(gè)人開(kāi)的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對(duì)方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
減少了60000?為什么不是210,000?
不好意思,我看反了,是21000才對(duì)
不好意思,我看反了,是210000才對(duì)