你好; 先 查賬當(dāng)月開(kāi)始建賬 。但是必須要合理哈 ; 你一個(gè)老公司不可能直接0建賬的
老師,個(gè)體戶原來(lái)是查賬征收現(xiàn)在還可以轉(zhuǎn)核定征收嗎?
老師,個(gè)體戶2021年是核定征收,2022年變成查賬征收了,那去年的利潤(rùn)還交個(gè)稅嗎?
老師,個(gè)體戶2021核定征收,2022年現(xiàn)在變查賬征收了,可以全部零余額建賬不
老師個(gè)體戶核定征收現(xiàn)在變成查賬征收,那建賬時(shí)期初數(shù)怎么取啊
老師個(gè)體戶之前是核定征收,現(xiàn)在想改成查賬征收可以嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
本年利潤(rùn)應(yīng)該為0撒
?你好 ; 你確實(shí)是0? 就寫(xiě)0? 。合理就行了。? ??
不是0,但是核定的時(shí)候交了個(gè)稅的
?你好;? 不是0? 就按實(shí)際寫(xiě);? 你可以 自己 計(jì)算下? ? 期末利潤(rùn)是多少去寫(xiě)??
按實(shí)際的寫(xiě)了,如果以后要注銷(xiāo)是不是又要著繳個(gè)稅嗎?
?按實(shí)際寫(xiě) ; 你查賬了 盈利了? 就得預(yù)繳所得稅的??
期初本年利潤(rùn)不影響現(xiàn)在查賬征收的所得稅吧
?你好 ;? 期初會(huì)累計(jì)來(lái)看的。 會(huì)影響負(fù)債表里面的 利潤(rùn)的。到時(shí)注銷(xiāo)會(huì)整體看這個(gè)? 是否涉稅的?
就是啊,但是核定的時(shí)候已經(jīng)交了個(gè)稅的,如果現(xiàn)在建賬期初寫(xiě)了平年利潤(rùn)到時(shí)注銷(xiāo)的時(shí)候不是多繳個(gè)稅了嗎
?你好 ;? 那你也得據(jù)實(shí) 建賬期初的; 你就為了 這個(gè)不 據(jù)實(shí)建賬; 那就違背了查賬征收的這個(gè) 要求了? ?