你好,正常做賬,不允許抵扣所得稅。
老師,我們公司收到業(yè)主水電費(fèi)和租金收入從來(lái)都不開(kāi)發(fā)票,只是寫(xiě)收據(jù)給對(duì)方,我做賬才價(jià)稅分離,這樣有問(wèn)題嗎
老師 我們單位交的水 電費(fèi) 對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票 都是收據(jù) 請(qǐng)問(wèn)老師這樣的怎么入賬呢 老師
老師 我們公司交的水電費(fèi) 都是用現(xiàn)金交 而且給我們開(kāi)的都是收據(jù) 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)應(yīng)該怎么記賬呢 老師
老師,我們和學(xué)校有項(xiàng)目合作,學(xué)校代收我們水電費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這水電費(fèi)我們要學(xué)校怎么樣開(kāi)票,是要學(xué)校開(kāi)普票,還是開(kāi)行政事業(yè)單位往來(lái)結(jié)算票據(jù)呢?我付一張圖給老師你看一下,是不是學(xué)校開(kāi)這樣的票據(jù),然后把名目改成水電費(fèi),我們公司也可以用這樣的票據(jù)入賬
老師您好,我這邊是物業(yè)公司,給別人開(kāi)具物業(yè)費(fèi),水電費(fèi),但是好多水電費(fèi)都是開(kāi)的收據(jù),沒(méi)有開(kāi)發(fā)票出去,但是對(duì)方又會(huì)把水電費(fèi)的款打進(jìn)我們公司賬戶(hù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬要怎么平,水電費(fèi)的收據(jù)是要作未開(kāi)票收入嗎?
老師,在建工程于2022年達(dá)到預(yù)定適用狀態(tài),賬上確認(rèn)了國(guó)定資產(chǎn),但是根據(jù)結(jié)算價(jià)有2萬(wàn)多的尾款是今年的7月支付的,這2萬(wàn)多我改怎么錄帳,可以直接接固定資產(chǎn)嗎
壞賬可以稅前扣除,需要什么附件不
你好,我想問(wèn)下(公戶(hù)轉(zhuǎn)法人20000元備注往來(lái)款,半年后拿回一張客戶(hù)的個(gè)人票商品10000元,另一個(gè)客戶(hù)商品8000元發(fā)票怎樣做賬。
如果A公司2016年對(duì)B公司投資40萬(wàn)元入股26%,請(qǐng)問(wèn)如何做賬? 假如2025年B公司虧損,A公司的40萬(wàn)投資完全虧損。A公司賬務(wù)如何處理? 如果A公司想撤股?怎么操作合適呢
老師,您好,老板的親戚需要拉攏嗎
為什么要選D,非金融資產(chǎn)差額不是計(jì)入“其他收益”的嗎?
老師,這個(gè)2022年末發(fā)行在外的普通股股數(shù)怎么算?
為什么是A?當(dāng)債權(quán)人受讓的資產(chǎn)是金融資產(chǎn)時(shí),按照其公允價(jià)值入賬,非金融資產(chǎn)才才按放棄債權(quán)的公允價(jià)值加相關(guān)稅費(fèi)入賬不是嗎?
老師,如果說(shuō)7月末下來(lái),8月1號(hào)有新會(huì)計(jì)接手,7月16號(hào)交接的,那是不是也得缺多少發(fā)票,統(tǒng)計(jì)完了把7月的賬做完了才能算完事呀
小規(guī)模納稅人收優(yōu)惠,增值稅所得稅怎么減免
也是匯算清繳時(shí)再調(diào)回來(lái)是嗎 老師
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
那就寫(xiě)一個(gè)支出憑單,收據(jù)匯算時(shí)做調(diào)整可以嗎 老師
可以的,可以這么做。