你好,如果是查賬征稅的,根據(jù)利潤(rùn)來(lái)繳納 利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的稅率2.5%, 利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的稅率5%
小規(guī)模企業(yè)可以申請(qǐng)核定征收吧,核定征收的話 怎么繳納增值稅和企業(yè)所得稅呢
核定征收小規(guī)模企業(yè),普票季度不超三十萬(wàn),免征增值稅,因?yàn)槊獾脑鲋刀愑?jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那么申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是不是按照含稅收入申報(bào)。
企業(yè)所得稅核定征收的小規(guī)模企業(yè),增值稅部分怎么繳納呢,按照開(kāi)票金額交嗎,企業(yè)所得稅核定征收是不是可以沒(méi)有成本發(fā)票了。按照核定額交增值稅即可
小規(guī)模核定征收企業(yè)開(kāi)普票免增值稅,企業(yè)所得稅怎么交
小規(guī)模開(kāi)普票免費(fèi)政策,一個(gè)月開(kāi)多少可以免交增值稅,企業(yè)所得稅
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個(gè)體工商戶(hù)(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票戶(hù)名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個(gè)人賬號(hào),這個(gè)店沒(méi)有開(kāi)對(duì)公賬戶(hù),銀行退回了,告訴說(shuō)是戶(hù)名不對(duì),請(qǐng)問(wèn),1、這個(gè)發(fā)票開(kāi)具的正確嗎?2、按照這個(gè)發(fā)票可以把款打到個(gè)人賬戶(hù)里嗎?
為什么溢價(jià)的,債權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)利率變化敏感 折價(jià)的,不敏感?
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒(méi)有抵稅所得稅費(fèi)用
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓?zhuān)@樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車(chē)加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷(xiāo)售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
核定征收怎么交
收入乘以核定率乘以稅率,這個(gè)稅率和上面的是一樣的。
收入是含稅收入了吧
好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入,加上營(yíng)業(yè)外收入。
原來(lái)交的時(shí)候是不含稅收入乘以核定率乘以稅率,我問(wèn)的意思是現(xiàn)在不用交增值稅了,就直接含稅收入乘以核定率乘以稅率了吧?
對(duì)的是的,含稅和不含稅的金額都是一樣的,因?yàn)闆](méi)有稅額啊。