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業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2018年8月購入原材料取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為10000元,增值稅稅額為1600元。當(dāng)月銷售產(chǎn)品開具的值稅普通發(fā)票注明含稅價(jià)款為123600元,適用的征收率為3%。不考慮其他因素,該企業(yè)2018年8月應(yīng)交納的增值稅稅額為()元。這里計(jì)算為什么沒有算入1600的增值稅?

2022-04-14 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-14 09:07

你好,因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人增值稅的計(jì)算,購進(jìn)環(huán)節(jié)是不能抵扣的??

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快賬用戶wk6e 追問 2022-04-14 09:13

不抵扣的話,為什么不一起算進(jìn)去呢?不太理解,都是當(dāng)月的稅費(fèi)

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-14 09:18

你好,小規(guī)模納稅人增值稅=不含稅收入*征收率=123600/1.03*3% 不是題目所給信息都需要用上的,有的信息就是來迷惑學(xué)員或考生的

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你好,因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人增值稅的計(jì)算,購進(jìn)環(huán)節(jié)是不能抵扣的??
2022-04-14
你好,這里是小規(guī)模納稅人,購進(jìn)的增值稅不可以抵扣應(yīng)納稅額 該企業(yè)2019年8月應(yīng)交納的增值稅稅額=123,600元/1.03*3%=3600元
2022-04-22
該企業(yè)2018年8月應(yīng)交納的增值稅額=123600/1.03*3%=3600
2021-12-06
您好,小規(guī)模納稅人采取簡(jiǎn)易征收方式,按照征收率計(jì)算應(yīng)交增值稅,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2021-02-06
同學(xué)你好 該企業(yè)2021年10月應(yīng)交納的增值稅稅額為()元——123600/(1加3%)*3%=3600
2022-03-24
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