同學(xué)你好,會計分錄如下: 1、將商品交付時 借:委托代銷商品 20000 貸:庫存商品 20000 2、收到代銷清單時 借:應(yīng)收賬款 23400 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 3400 借:主營業(yè)務(wù)成本 12000 貸:委托代銷商品 12000 借:銷售費(fèi)用 2000 ??應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 120 貸: 銀行存款 2120 ? ? ? ?
.3、2019年5月2日,A公司委托B公司銷售甲商品100件,協(xié)議價為200/件,A公司支付價款的10%做為手續(xù)費(fèi)(稅率6%)。該商品成本為130元/件。稅率13%。6月1日,A公司收到B公司代銷清單,已全部銷售。
.3、2019年5月2日,A公司委托B公司銷售甲商品100件,協(xié)議價為200/件,A公司支付價款的10%做為手續(xù)費(fèi)(稅率6%)。該商品成本為130元/件。稅率13%。6月1日,A公司收到B公司代銷清單,已全部銷售。做會計分錄
.3、2019年5月2日,A公司委托B公司銷售甲商品100件,協(xié)議價為200/件,A公司支付價款的10%做為手續(xù)費(fèi)(稅率6%)。該商品成本為130元/件。稅率13%。6月1日,A公司收到B公司代銷清單,已全部銷售。做A公司的會計分錄
●3、2019年5月2日,A公司委托B公司銷售甲商品100件,協(xié)議價為200/件,A公司支付價款的10%做為手續(xù)費(fèi)(稅率6%)。該商品成本為130元/件。稅率13%。6月1日,A公司收到B公司代銷清單,已全部銷售,A公司開出增值稅發(fā)票。6月3日收到款項。
3、2019年5月2日,A公司委托B公司銷售甲商品100件,協(xié)議價為200/件,A公司支付價款的10%做為手續(xù)費(fèi)(稅率6%)。該商品成本為130元/件。稅率13%。6月1日,A公司收到B公司代銷清單,已全部銷售,A公司開出增值稅發(fā)票。6月3日收到款項。
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
那以B公司名義做會計分錄呢?
1、收到代銷商品時: 借:受托代銷商品, 貸:受托代銷商品款。 2、實(shí)際銷售時: 借:銀行存款, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。 貸:應(yīng)付賬款。 借:受托代銷商品款, 貸:托代銷商品。 3、收手續(xù)費(fèi)時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入。 具體數(shù)額跟上面一樣,同學(xué)自己填一下