借:銀行存款40088 貸:其他應(yīng)收款40088
老師你好。請問一下,我公司以前年度根據(jù)合同掛賬應(yīng)收土地租金如下: 借:應(yīng)收賬款-張三 3500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 3500 現(xiàn)經(jīng)批準(zhǔn)同意免收該筆租金,那現(xiàn)在怎么出會計分錄呢?
老師,你好,我想問一下,以前賬面其他應(yīng)收款張三余額25217.39.現(xiàn)在,張三往公司賬戶,打入40088。這筆分錄應(yīng)該如何處理
提問:老師我們是家典當(dāng)公司。有一個客戶在我們這里辦理了最高額抵押貸款。貸款分三筆轉(zhuǎn)給他的。當(dāng)票開了三張?,F(xiàn)在因為沒錢償還我們已經(jīng)司法訴訟了。根據(jù)三張當(dāng)票律師按照三個案件提起訴訟?,F(xiàn)在三分判決書已經(jīng)全部下來了。那我后面賬務(wù)處理是根據(jù)三分判決書和相應(yīng)的資金回收情況賬務(wù)處理還是說可以把三個放一起處理?因為目前有一份判決書執(zhí)行款到位了有利息收入。另兩份還在執(zhí)行中有可能會發(fā)生損失。所以問問看老師怎么處理比較合適
老師,你好,我想問一下。 我們公司收到一筆退回的押金,但是,之前的會計沒有做在其他應(yīng)收款,那我現(xiàn)在收回的話,掛賬在其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款科目就變成負(fù)數(shù)了,我應(yīng)該怎么處理這個其他應(yīng)收款
老師 我想問下 以前的賬務(wù)都在代賬公司做的。然后發(fā)現(xiàn) 21年有一筆18萬的其他應(yīng)收款—-個人 的期初余額 。(有可能是代賬公司入錯期初余額)然后我在19年20年 都沒有發(fā)現(xiàn)這個人有掛過賬。 銀行流水也沒有這一筆。現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理呢
老師您好,單據(jù)抬頭是公司老板,老師,這個票能報銷稅前扣除不?記福利費(fèi)
請問老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,哪里查找金額呢?分錄怎么寫?謝謝
老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護(hù)理費(fèi)是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補(bǔ)助-非限定撥款-人員經(jīng)費(fèi) 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個人的錢轉(zhuǎn)給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請問這轉(zhuǎn)給老人家屬的錢的分錄在財務(wù)軟件里怎么做
分錄沒錯吧老師 確認(rèn)收入時和結(jié)轉(zhuǎn)成本時分別做相應(yīng)會計分錄 (1)入庫時: 借:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 —— 直接材料-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 直接人工—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 制造費(fèi)用—A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 (2)發(fā)貨時,確認(rèn)收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品
請問老師,我們把設(shè)備發(fā)給客戶,客戶試用以后,又退回來了, 然后我們又需要做翻新,對方給我們1萬的費(fèi)用,這錢我用該如何給客戶開票呢
老師,暫估有余額3萬票確定來不了,匯算清繳納稅調(diào)增,這個余額怎么平
辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會計分錄
24年的以前年度損益有借方發(fā)生額,是不是要納稅調(diào)增呢?
老師您好,我們是安徽的企業(yè),今年1月開了跨區(qū)域經(jīng)營報告,經(jīng)營地在江蘇徐州,當(dāng)時金額比較小,只有4萬多,不知道江蘇那邊電子稅務(wù)局還有一個個稅核定了,昨天去反饋,顯示個稅未申報,然后征納互動幫我反饋成功了,但是那個個稅要處理嗎?怎么處理呢?現(xiàn)在反饋掉了,我已經(jīng)進(jìn)不去江蘇徐州這個外經(jīng)證對應(yīng)的電子稅務(wù)局系統(tǒng)了
課件。分為:(一)來料深加工結(jié)轉(zhuǎn)貨物簡稱“來料 深加工”,海關(guān)監(jiān)管方式代碼“0255”,指已在海 關(guān)辦理結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù)不直接出口,而是轉(zhuǎn)讓給境內(nèi)其他 承接進(jìn)口料件加工復(fù)出口業(yè)務(wù)的單位進(jìn)行再加工裝 配的來料加工的成品或半成品。(二)進(jìn)料深加工結(jié)轉(zhuǎn)貨物簡稱“進(jìn)料深加 工”,海關(guān)監(jiān)管方式代碼“0654”,指已在海關(guān)辦 理結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù)不直接出口,而是轉(zhuǎn)讓給境內(nèi)其他承接 進(jìn)口料件加工復(fù)出口業(yè)務(wù)的單位(包括外商投資企業(yè)) 進(jìn)行再加工裝配的進(jìn)料加工的成品或半成品。(這兩種情況:是進(jìn)料的生產(chǎn)企業(yè)可退稅,還是轉(zhuǎn)讓給其他承接加工企業(yè)退稅?)
老師,不用做賬務(wù)處理,沖減以前賬面的余額嗎?
再說,是張三往公司戶上打了錢,不是應(yīng)該付給張三,掛其他應(yīng)付款嗎
你把其他應(yīng)收款貸方余額視同其他應(yīng)付款就是了??颇繏於嗔?,會把你搞蒙圈
那到時候月底,是不是算一下,張三的往來款,換得把其他應(yīng)付,或者其他應(yīng)收的余額計算得出
是的,科目掛多了,就會有那么大的困惑
意思就是,不要想著沖減以前的。就按現(xiàn)在正常的做。
是的,就是那個意思哈。不然,每筆都想著掛某個科目,往來多了,會崩潰掉
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)