你好,這個(gè)不會(huì)合并計(jì)算的
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶的收入和個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者的工資在來(lái)年會(huì)不會(huì)匯總起來(lái)上個(gè)人所得稅呀?
老師張三既有綜合所得工資薪金收入,又有個(gè)體戶(個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得)請(qǐng)問(wèn)這2個(gè)個(gè)稅需要合并計(jì)算個(gè)稅做匯算清繳嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),個(gè)體戶,個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅都是核定征收 個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅年度匯繳的時(shí)候,這兩種會(huì)合并計(jì)算嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們老板有個(gè)個(gè)體戶,個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得年12萬(wàn),另外工資年收入15萬(wàn),個(gè)稅年度匯算時(shí)會(huì)不會(huì)合并計(jì)算個(gè)人所得稅?
A企業(yè)是一家商貿(mào)企業(yè)(個(gè)體工商戶),2019年12月取得經(jīng)營(yíng)收入為15萬(wàn)元,準(zhǔn)予扣除的成本、費(fèi)用9萬(wàn)元(不含業(yè)主工資)。。1-11月累計(jì)應(yīng)納稅所得額50000元(未扣除業(yè)主費(fèi)用減除標(biāo)準(zhǔn)),1-11月累計(jì)已經(jīng)繳納個(gè)人所得稅5600元。除經(jīng)營(yíng)所得外,個(gè)體工商戶業(yè)主沒(méi)有其他收入,并享受贍養(yǎng)老人的專項(xiàng)扣除24000元。計(jì)算A個(gè)體工商戶2019年度匯算清繳應(yīng)申請(qǐng)的個(gè)人所得稅退稅額。
增值稅一般納稅人有收入就要交繳納增值稅嗎?
個(gè)體戶開安裝服務(wù)費(fèi)發(fā)票,應(yīng)該選什么類目
如果我暫估的是項(xiàng)目上的工資,匯算清繳前一定要拿勞務(wù)票來(lái)嗎,拿材料票行不,只要是這個(gè)項(xiàng)目上的
個(gè)體戶1年所繳納的稅費(fèi),在電子稅務(wù)局那里能查到
請(qǐng)問(wèn)公司注銷利潤(rùn)表剩下的未分配利潤(rùn)怎么解決
老師,填寫工商年報(bào)的時(shí)候,從業(yè)人數(shù)是寫第12個(gè)月的,還是取全面平均數(shù)
您好,公司名稱整了一個(gè)工商變更,給a公司開發(fā)票用的是變更完成的名字,但是目前收款公戶還是原來(lái)名字收款可以嗎?
老師異地預(yù)繳增值稅交多了能申請(qǐng)退稅嗎
老師,請(qǐng)教下 ,酒店每日采購(gòu)食材根據(jù)采購(gòu)送貨單,借:材料采購(gòu)-原材料 貸:應(yīng)付賬款-材料商名稱 送貨單上倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商廚房簽字有沒(méi)有必要每日給老板審批才能記帳應(yīng)付賬款 之前其他行業(yè)都是要根據(jù)發(fā)票給老板審批后才計(jì)應(yīng)付賬款的
老師,麻煩問(wèn)您個(gè)事,我們公司注銷,其實(shí)錢都已經(jīng)分配完了,就是給股東少打一千,留賬戶怕扣錢啥的用,這個(gè)最后一期的資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)這一千可以嗎,賬戶有一千不影響稅務(wù)注銷吧,還是得把這一千給股東轉(zhuǎn)了,讓賬戶金額為0