同學(xué)你好 用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目增值稅的不能抵扣,如果外購(gòu)時(shí)進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了的,現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出。
(3)將批外購(gòu)的原材料按成本加成10%對(duì)外投資,原材料賬面實(shí)際成本為65000元,適用增值稅率為13%,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票一
2.某公司為增值稅一般納稅人,公司的原材料和產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。2018年8月20日,將外購(gòu)的賬面成本為50萬(wàn)元的原材料用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)8月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為多少元?
某公司為一般納稅人,公司的原材料和產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。2018年8月20日,將外夠的賬面價(jià)值成本為50萬(wàn)元的原材料用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)8月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為多少元
某公司為增值稅一般納稅人,公司的原材料和產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。2018年8月20日,將外購(gòu)的賬面成本為50萬(wàn)元的原材料用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)8月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為多少元?
某公司為增值稅一般納稅人,公司的原材料和產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。2018年8月20日,將外購(gòu)的賬面成本為50萬(wàn)元的原材料用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)8月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為多少元?
報(bào)關(guān)單里的全同協(xié)議編號(hào)寫(xiě)錯(cuò)了,和前面已經(jīng)出過(guò)的一個(gè)相同會(huì)影響我出口退稅么
辦公室房租以前都是記到營(yíng)業(yè)費(fèi)用里的,總感覺(jué)怪怪的,這個(gè)月做賬我調(diào)了下,會(huì)導(dǎo)致第三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用在利潤(rùn)表上負(fù)數(shù)了當(dāng)然不影響利潤(rùn)啥的哈管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用一增一減的事申報(bào)三季度財(cái)務(wù)報(bào)表上季度數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)費(fèi)用會(huì)負(fù)數(shù)還有啥關(guān)系啊
抖音主播一年收入50萬(wàn),按照個(gè)人提現(xiàn)還是從公司提現(xiàn),哪個(gè)更劃算?
公司租用個(gè)體戶(hù)的房產(chǎn)土地,成立公司,給個(gè)體戶(hù)付房租的時(shí)候,還有代扣代繳個(gè)稅嗎
小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,需要每月轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎
幾年前公司有庫(kù)存入重復(fù)了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有核對(duì)實(shí)際庫(kù)存,公司就走無(wú)票收入消化的這部分虛增的庫(kù)存,但一直掛著應(yīng)付賬款,今年核對(duì)應(yīng)付款,才發(fā)現(xiàn)以前是多入庫(kù)存,多報(bào)收入,這個(gè)要怎么處理
購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)繳納的印花稅計(jì)入什么科目
老師您好,麻煩問(wèn)一下2023年購(gòu)入500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)一次性加計(jì)扣除了,然后會(huì)計(jì)賬上也直接一次性計(jì)提了折舊,這個(gè)還需要再做處理嗎
請(qǐng)第三方公司申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)證,金額40萬(wàn),發(fā)票可以開(kāi)具成技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,計(jì)入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策