你好,這個(gè)可能是和月份累計(jì)不一樣,一個(gè)月5000元,3個(gè)月15000
老師報(bào)1月個(gè)稅時(shí),填工資薪金后,點(diǎn)稅款計(jì)算后,有的人員后累計(jì)扣除費(fèi)用是60000,其他人員的累計(jì)扣除費(fèi)用是5000,這是為什么?
申報(bào)2022年1月份個(gè)稅,一個(gè)員工5250元,顯示不扣個(gè)稅,累計(jì)減除費(fèi)用有的員工是5000元,有的員工是60000元
老師,請(qǐng)問(wèn)公司這個(gè)月剛報(bào)個(gè)稅,為什么有的員工的累計(jì)扣除費(fèi)用是15000元呢,其他的員工的累計(jì)扣除費(fèi)用是5000元
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅計(jì)算累計(jì)扣除費(fèi)用時(shí)是按照入職的時(shí)長(zhǎng)*5000,還是用申報(bào)的時(shí)長(zhǎng)*5000,比如我們11月給工人發(fā)了15000的工資,然后這個(gè)人是9月入職的,但是9月和10月沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,那么11月累計(jì)扣除是5000還是15000
老師,2月新入職的員工個(gè)稅扣除累計(jì)扣除費(fèi)用只有5000嗎,為什么不是10000
老師您好,我公司是賣(mài)方,因未按合同履行發(fā)貨,現(xiàn)在給買(mǎi)方退了貨款,并按年化利率支付了違約金,這個(gè)違約金買(mǎi)方是給我們開(kāi)的收據(jù),那我們能要求他們開(kāi)發(fā)票嗎,收據(jù)可以所得稅稅前扣除嗎
工程檢測(cè)公司,與A公司合作,幾個(gè)項(xiàng)目用房抵,金額共計(jì):918419.69,扣除8%管理費(fèi)及6%稅點(diǎn)918419.69*14%=128578.76,我公司欠A公司管理費(fèi)及稅費(fèi)128578.76。今天申請(qǐng)支付了A公司合作7200元,對(duì)方說(shuō)稅金互抵,這次的付款對(duì)方要開(kāi)票給我公司嗎?
老師 我們施工企業(yè) 甲方欠我們200萬(wàn)工程款 后來(lái)抵得房子200萬(wàn),并且我們給對(duì)方開(kāi)票開(kāi)了200萬(wàn)。后售樓部直接更名為實(shí)際購(gòu)買(mǎi)150萬(wàn),這期間損失了50萬(wàn)。走營(yíng)業(yè)外支出,可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)下,過(guò)程有點(diǎn)長(zhǎng),是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經(jīng)常做活動(dòng),有時(shí)候充100送10元,有時(shí)候充500送100元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個(gè)收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒(méi)學(xué)過(guò)會(huì)計(jì)的又怎么算收入,你看軟件倒出來(lái)收入是一天8000元,但是有些是會(huì)員卡刷卡的,有些是現(xiàn)金的,這個(gè)直接按照軟件的不對(duì),利潤(rùn)偏高,可是我也不知道到底怎么算真實(shí)收入,我也不知道到底哪些是會(huì)員卡,哪些是100送10元活動(dòng)還是500送100的,這個(gè)是不是算不到準(zhǔn)呀,求解,我們老板要我們做利潤(rùn)表,可是用導(dǎo)出來(lái)的軟件收入做出來(lái)不準(zhǔn)呀,老師這個(gè)是不是無(wú)解呀
勞務(wù)公司,一年開(kāi)三個(gè)億的發(fā)票交多少稅合適呀
老師,我們公司是有限責(zé)任公司(港澳臺(tái)投資、非獨(dú)資)?,這個(gè)企業(yè)類(lèi)型是算民營(yíng),還是合資呢
公司財(cái)務(wù)費(fèi)用有貸方正數(shù)結(jié)余100元,現(xiàn)在要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是: 借:本年利潤(rùn) -100元 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) -100元 還是應(yīng)該是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 100元 貸:本年利潤(rùn) 100元
小規(guī)模納稅人不開(kāi)票收入普票入哪一欄。
稅務(wù)師報(bào)名結(jié)束了嗎?報(bào)名網(wǎng)址是什么
老師,我現(xiàn)在七月份要報(bào)稅,都需要準(zhǔn)備什么呢?就是我需要準(zhǔn)備什么月份的什么報(bào)表?
公司這個(gè)月剛開(kāi)始申報(bào),怎么會(huì)有累計(jì)費(fèi)用呢
有的員工的累計(jì)扣除費(fèi)用是15000元。是報(bào)三個(gè)月的,不然不可能
這樣可以嗎?
你好,可以的,按報(bào)個(gè)稅月份計(jì)算
這樣怎么和老板解釋?zhuān)瑔T工一樣多的工資有的繳個(gè)稅,有的不繳個(gè)稅,按這個(gè)月收入,累計(jì)扣除費(fèi)用是15000元的,就不用交;是5000元就交了?
你好,申報(bào)單個(gè)月只能扣除5000元,不可能有的扣5000元,有的扣15000元
出現(xiàn)這種情況怎么解決呀?單月的個(gè)稅,為什么有的出現(xiàn)累計(jì)扣除費(fèi)用呢?
你好,說(shuō)明這個(gè)員工前二個(gè)月有申報(bào)個(gè)稅了,
正常是這樣處理, 1.工資、薪金所得人所得稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算方法 (1)扣繳義務(wù)人向居民個(gè)人支付工資、薪金所得時(shí),應(yīng)當(dāng)按照累計(jì)預(yù)扣法計(jì)算預(yù)扣稅款,并按月辦理全員全額扣繳申報(bào)。具體計(jì)算公式如下: 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率--速算扣除數(shù))--累計(jì)減免稅額--累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)扣除-累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 其中:累計(jì)減除費(fèi)用,按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月在單位的任職受雇月份數(shù)計(jì)算。累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳舉例 2019年1月,甲取得工資3萬(wàn)元,個(gè)人負(fù)擔(dān)“三險(xiǎn)一金”4000元,專(zhuān)項(xiàng)附加扣除2000元(無(wú)其他扣除項(xiàng));2019年2月,甲同樣取得工資3萬(wàn)元,個(gè)人負(fù)擔(dān)“三險(xiǎn)一金”4000元,專(zhuān)項(xiàng)附加扣除2000元(無(wú)其他扣除項(xiàng))。 1月應(yīng)納稅額=(30000-4000-5000-2000)×3%=570元; 2月應(yīng)納稅額=[(30000+30000)-(4000+4000)-5000×2-(2000%2B2000)]×10%-2520-570=710元。