你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),銀行存款650 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
某公司2015年10份發(fā)生下列銷售業(yè)務(wù) 1.銷售給宏大公司產(chǎn)品18臺(tái),單價(jià)2 000元,增值稅稅率17%,價(jià)款暫未收到。 2.銷售給紅星工廠產(chǎn)品總價(jià)款126 000元,增值稅額21420元,款項(xiàng)已經(jīng)收到存入銀行。 3. 預(yù)收東方公司訂貨款20 000元存入銀行。 4.企業(yè)銷售產(chǎn)品價(jià)款478 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額81260元,收到一張已承兌的商業(yè)匯票。 5.以銀行存款支付銷售產(chǎn)品發(fā)生的包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)等計(jì)3 000元。 6.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本350 000元。 7.經(jīng)計(jì)算本月銷售產(chǎn)品的城建稅1 600元。 編制本月銷售產(chǎn)品的有關(guān)分錄。
公司銷售給本市紅心醫(yī)藥店感冒通金額¥120,000增值稅¥15,600以銀行存款代付運(yùn)費(fèi)¥650收到商業(yè)匯票一張期限半年。
公司銷售給紅星醫(yī)藥店張夢桐金額¥12,0000增值稅¥15,600以銀行存款代付運(yùn)費(fèi)¥650。結(jié)轉(zhuǎn)已售感冒通主營業(yè)成本¥8000.如何編輯會(huì)計(jì)分錄?
.資料:WXR公司2020年4月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售A產(chǎn)品一批,不含稅銷售額250000元,增值稅率13%,貨款已存入銀行(2)銷售B產(chǎn)品一批,不含稅銷售額180000元,增值稅率13%,貨款100000收到已存入銀行,其余部分對(duì)方尚欠(3)銷售甲材料一批,不含稅銷售額8000元,增值稅率13%,貨款尚未收到;(4)用銀行存款支付廣告費(fèi)3000元(不考慮相關(guān)稅費(fèi));(5)結(jié)轉(zhuǎn)本月已售產(chǎn)品的生產(chǎn)成本280000元,其中A產(chǎn)品成本160000元,B產(chǎn)品成本120000元;(6)結(jié)轉(zhuǎn)本月已售甲材料的實(shí)際成本7000元;(7)按規(guī)定計(jì)算本月已銷產(chǎn)品的應(yīng)交消費(fèi)稅,消費(fèi)稅率A產(chǎn)品為30%、B產(chǎn)品為10%。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。5.資料:WXR公司2020年5月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)取得罰款收入4600元,存入銀行;(2)用銀行存款捐贈(zèng)給職工子弟學(xué)校8000元;(3)收到對(duì)外投資收益17000元,存入銀行;(4)結(jié)轉(zhuǎn)本月主營業(yè)務(wù)收入580000元,其他業(yè)務(wù)收入36000元、投資收益17000元、營業(yè)外收入4600元
(1)海天公司銷售甲產(chǎn)品200件,每件2000元,價(jià)款400000元,增值稅銷項(xiàng)稅52000元。貨已發(fā)出,款項(xiàng)已收存銀行。(2)海天公司銷售乙產(chǎn)品100件,每件1500元,價(jià)款150000元,增值稅銷項(xiàng)稅19500元,代墊運(yùn)雜費(fèi)300元,以銀行存款支付。已辦妥托收手續(xù)。(3)海天公司結(jié)轉(zhuǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品的銷售成本,銷售甲產(chǎn)品80件,生產(chǎn)總成本100000元;銷售乙產(chǎn)品300件,生產(chǎn)總成本400000元。(4)海天公司計(jì)算已銷售甲產(chǎn)品應(yīng)交納的消費(fèi)稅,按銷售收入的10%計(jì)算,稅金為16000元。(5)海天公司以銀行存款支付銷售產(chǎn)品的包裝費(fèi)用1000元。(6)海天公司銷售一批A材料,價(jià)款10000元,增值稅銷項(xiàng)稅額1300元。款已收到,存入銀行。該批材料成本為8000元。以上編制會(huì)計(jì)分錄
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個(gè)人經(jīng)營所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?