正常結(jié)轉(zhuǎn)匯算清繳的時候納稅調(diào)整就行。
出口退稅企業(yè)為一般納稅人,產(chǎn)品適用13%的征稅率,10%的出口退稅率。當(dāng)月購進原材料價款為7萬元,進項稅額為9100元,已支付成本。未收到進貨發(fā)票,當(dāng)月外銷貨物離岸價18萬,已收到銷售款,銷售款會計分錄如何做?
一家鋼材公司(一般納稅人),2019年10月購進的Q235號鋼材10萬元(不含稅),11月發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量瑕疵,銷售方做出折讓1萬元(不含稅),開出紅字發(fā)票。此批鋼材均已銷售,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本。銷售方如何做賬?購買方如何做賬?
小規(guī)模納稅人的進貨沒有發(fā)票,不能做成本出賬,那么銷貨的時候又有銷售額,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?結(jié)轉(zhuǎn)庫存?
進貨永無發(fā)票,已銷售開票,購進、銷售及結(jié)轉(zhuǎn)成本如何做賬? 如果做納稅調(diào)增還會有罰款嗎?
商貿(mào)做批發(fā)兼零售的一般納稅人(有上游和下游),7月成立的公司,8月有業(yè)務(wù)產(chǎn)生,作為購入方,貨款已付,產(chǎn)品已入庫,進項發(fā)票未收到(后期會開進來),這個該怎么入賬?另外作為銷售方,產(chǎn)生銷售時,貨物已發(fā),貨款已收,未開銷項發(fā)票(稅務(wù)登記還沒辦下來,后期會開)這種該怎么入賬?如果本月稅務(wù)一直沒辦下來,那期末我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本???請老師詳細(xì)解答一下?。?!謝謝!!
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進項稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個點。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點,金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
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年末做賬先計提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
繳納稅款是之前的會計微信掃碼付的 沒從銀行對公賬戶支付 我應(yīng)該怎么做賬呢
老師麻煩問下,按實際進貨成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?跟有票的做賬一樣的嗎,調(diào)增后還有其他稅務(wù)風(fēng)險嗎?
有沒有票都是這么做的,只是沒有發(fā)票,需要納稅調(diào)整。