你好; 1. 比如應(yīng)收賬款 和其他應(yīng)收款 都會影響的 ; 是的 ; 預(yù)付賬款要看是 比如是 提前支付 這個也是營業(yè)外支出 也是壞賬的

10.企業(yè)在資金暫時不足的情況下仍能使用的結(jié)算方式是()。A.銀行本票B.銀行匯票C.商業(yè)匯票D.支票11.如果企業(yè)開出的銀行承兌匯票不能如期支付,應(yīng)在票據(jù)到期并未簽發(fā)新的票據(jù)時,將應(yīng)付票據(jù)賬面價值轉(zhuǎn)人()科目。A.短期借款B.應(yīng)收賬款C.營業(yè)外收入D.應(yīng)付賬款12.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用稅率16%。簽發(fā)并經(jīng)銀行承兌期限為6個月的不帶息銀行承兌匯票,票面金額為100萬元。該票據(jù)到期時,企業(yè)應(yīng)支付的金額為()萬元。A.100B.102C.104D.14013.應(yīng)收及預(yù)付款項的壞賬損失應(yīng)當(dāng)于實際發(fā)生時計入(),同時沖減應(yīng)收及預(yù)付款項。A.管理費用B.銷售費用C.財務(wù)費用D.營業(yè)外支出
老師請問不需要支付的應(yīng)付賬款計入什么科目?對方交貨了,發(fā)票也開給我們了,因為她們貨不是很好,所以這筆款不給供應(yīng)商了,那么請問這筆款是計入營業(yè)外收入嗎?
老師,這個掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號就開票給對方,但是現(xiàn)在成本都沒開來,我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因為這個一開始材料等費用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了,那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過這個股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
老師,我們公司是一般納稅人,代理公司給我們公司做賬時,把已收到但尚未開票的貨款計入“其他應(yīng)付款”科目,而不是計入“預(yù)收賬款”說是計入預(yù)收賬款就當(dāng)月要交增值稅,作為無票收入報稅.請問對嗎?還有把我們支付給供應(yīng)商的貨款但沒有收到進項發(fā)票的計入“其他應(yīng)收款”,而不是“預(yù)付賬款”,這種做法也是不準(zhǔn)確的吧?
壞賬損失一般是針對應(yīng)收賬款而言吧,如果給供應(yīng)商付款,后期對方也為發(fā)貨開票,這個預(yù)付款應(yīng)該轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出吧,是稱為什么
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?