你好? 從數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系看? ? 利潤是=237000-2346.53=234653.47 (所得稅是利潤的千分之一? ?即利潤10%? 所得稅稅率10%)
老師,那利潤表的稅金及附加,是不能把個人所得稅,增值稅,跟企業(yè)所得稅核算進(jìn)去的吧
老師,我開票開了455456元,凈利潤是23萬元,這個季度我要交多少稅款,增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅分別要交多少
勞務(wù)公司,開3000萬的發(fā)票,需要繳納多少錢的稅款,增值稅附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅,企業(yè)所得稅就按沒有成本費用的算一下,
開了237000的票,交的增值稅2346.53,企業(yè)所得稅645.3印花稅35.2附加稅234.65,能不能算出企業(yè)所得稅的利潤是多少
請問老師計算企業(yè)所得稅可以減掉印花稅和附加稅,但是不能減增值稅是吧?
小規(guī)模納稅人,我們視頻號上賣吉他,平臺會扣技術(shù)服務(wù)費,會給我們開發(fā)票,怎么做分錄,開了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進(jìn)貨發(fā)票嗎?
老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險,但是保險可能佩服金額沒有52000這么多 現(xiàn)在保險那邊具體金額我不還不清楚 這個要怎么做賬
年度企業(yè)所得稅申報表中工會經(jīng)費支出填哪個數(shù)據(jù)
老師,所得稅匯算時,發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費填錯了,資產(chǎn)總額是對的,要不要對四季度進(jìn)行修改呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,小企業(yè)會計準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報表嗎?
公司2024年銀行利息收入10萬,入賬科目:借:財務(wù)費用-利息收入-10萬。銀行手續(xù)費支出1萬,入賬科目:借:財務(wù)費用-利息支出1萬; 同時從其他公司借款,支付利息400萬(沒有發(fā)票),入賬科目:借方:財務(wù)費用-利息支出400萬, 以上三筆費用匯算清繳填到表里哪一行,怎么填
處罝無形資產(chǎn)當(dāng)月不攤,那要等到什么時間攤??
老師你好,我正在報一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報,年報的主表數(shù)據(jù)是自動出來的,去年我們企業(yè)第三季度我報了數(shù),第四季度0,年報出來的就是第三季度的數(shù)據(jù),對嗎
固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,2024年12月份入賬,2025年1月份開始這就,匯算清繳,需要調(diào)增么?
權(quán)益法下,賺了計入“營業(yè)外收入”,那么虧了計哪個科目呢?
怎么算出所得稅是利潤的千分之一
早上看錯了? ?按附加稅算的了 所得稅率按2.5%算的話 利潤=645.3/2.5%=25812 按5%的話 利潤=645.3/5%=12906