勞務(wù)公司存在清包工、甲供材公司,因此存在簡易計稅的,就是說存在3%的征收率的,也存在9%的一般計稅的情況,一般計稅項目是可以抵扣進(jìn)項稅的。因此你說的稅款的情況,就是成千上萬種可能性了。
建筑勞務(wù)公司一般納稅人的所有稅收增值稅、附加稅企業(yè)所得稅個稅印花稅所有的稅率加一起是多少個點
建筑勞務(wù)公司10月份應(yīng)交增值稅10萬,異地項目預(yù)繳增值稅款40000、附加稅3000、企業(yè)所得稅800、印花稅100;在報稅的時候怎么填附加稅、印花稅?
小規(guī)模納稅人,要開具一張90萬的工程服務(wù)專票,需要繳納多少增值稅,附加稅,沒有成本需要交多少企業(yè)所得稅?
勞務(wù)公司,開3000萬的發(fā)票,需要繳納多少錢的稅款,增值稅附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅,企業(yè)所得稅就按沒有成本費用的算一下,
您好,小規(guī)模: 4-6月,一共開具普票21萬,需要繳納多少增值稅,如果沒有成本費用發(fā)票需要繳納多少企業(yè)所得稅,如果有20萬的成本費用發(fā)票呢,需要繳納多少增值稅及企業(yè)所得稅呢?
老師那臺球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
老師臺球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
股東用專利出資的好處,兩方都有什么稅?
報完24年企業(yè)所得稅匯算清繳,繳款完需要怎么做賬
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則匯算清繳之后補交所得稅費用。計提費用時,是進(jìn)入當(dāng)期的所得稅費用,還是未分配利潤啊,網(wǎng)上這2種處理方法都有,不知道哪個才是正確的
外貿(mào)公司開銷售發(fā)票的時候怎么知道哪個是免稅哪個產(chǎn)品是不免稅的
你好,老師。納稅申報表附表二第28行這里需要填寫嗎?第26行是出口退稅勾選的數(shù)據(jù)
稅務(wù)上申報的工資,如果本月請假遲到扣的錢,是不是要從本月減去在申報?
你好 請問以前年度的所有納稅申報表再哪查詢?
額,能不能舉例子說一下。
一、假定3000萬元為不含稅收入,公司是清包工,甲供材工程,按簡易計稅處理,按3%征收增值稅。 1、需要繳納的增值稅是:3000*3%=90萬元; 2、如果是市區(qū)企業(yè),需要繳納的城建稅是:90*7%=6.3萬元; 3、需要繳納的教育費附加:90*3%=2.7萬元; 4、需要繳納的地方教育附加:90*2%=1.8萬元; 5、印花稅:建筑勞務(wù)的印花稅:3000*0.03%=0.9萬元; 6、企業(yè)所得稅,這個是根據(jù)本年利潤,彌補以前年度虧損,再根據(jù)調(diào)增或調(diào)減事項,計算出應(yīng)納稅所得額,根據(jù)計算出的應(yīng)納稅所得額,計算出企業(yè)所得稅額。