你好 電子發(fā)票都是不可以作廢的,只能紅沖 發(fā)票管理”-“紅字信息表”-“增值稅專用發(fā)票紅字信息表查詢
老師,我這邊開了一張200的電子專票,在紅沖的過程中,我紅沖了一張100的,還有一個(gè)100的不讓我提交紅字信息表了,是不能分開紅沖嗎?可以去稅務(wù)局給紅沖掉嗎?
稅務(wù)Ukey開的電子專票可以作廢嗎?如果不能,沖紅,紅字通知書在哪個(gè)模塊申請
稅務(wù)ukey上傳紅字信息表審核通過后,如果后來不需要紅沖發(fā)票了,紅字信息表可以撤銷嗎?我們開具的是電子專票,當(dāng)月開具的,因?yàn)椴荒茈娮訉F辈荒茏鲝U,所以填了紅字信息表,后來又不用不紅票了。
開出的銷項(xiàng)票當(dāng)月可以在開票系統(tǒng)上作廢,過了當(dāng)月作廢①對方在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣了需要對方提供紅字通知單這邊負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票即可;②對方?jīng)]有在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣直接負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票,負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票是沖紅的意思嗎?
電子稅務(wù)局里面申請的紅字信息表,廠家開完負(fù)數(shù)發(fā)票隨后作廢了,那我這張紅字信息表可以撤銷嗎?稅控盤已經(jīng)注銷。如果不能,那次月報(bào)稅的時(shí)候可以手動(dòng)調(diào)整數(shù)據(jù)嗎?一現(xiàn)在有什么解決辦法嗎
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?