這個(gè)全部沖紅,全部沖紅,然后重新開(kāi),不能部分沖紅。
老師,我這邊開(kāi)了一張200的電子專票,在紅沖的過(guò)程中,我紅沖了一張100的,還有一個(gè)100的不讓我提交紅字信息表了,是不能分開(kāi)紅沖嗎?可以去稅務(wù)局給紅沖掉嗎?
稅務(wù)ukey上傳紅字信息表審核通過(guò)后,如果后來(lái)不需要紅沖發(fā)票了,紅字信息表可以撤銷嗎?我們開(kāi)具的是電子專票,當(dāng)月開(kāi)具的,因?yàn)椴荒茈娮訉F辈荒茏鲝U,所以填了紅字信息表,后來(lái)又不用不紅票了。
老師,普票紅沖的話是不是也要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,跟專票負(fù)數(shù)發(fā)票一樣操作嗎?普票紅沖還需要填寫(xiě)紅字信息表嗎?我上月開(kāi)出去的普票,現(xiàn)在人退回來(lái)了,我要紅沖,我打開(kāi)那張發(fā)票了,上面就有紅沖的字樣,我是怎么操作呢?
稅務(wù)局老師讓我開(kāi)一張全電發(fā)票,然后紅沖,可是我當(dāng)天開(kāi)了查詢不到可以紅沖的發(fā)票
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去年在電子稅務(wù)局上申請(qǐng)代開(kāi)了一張專票給客戶,今年發(fā)現(xiàn)客戶稅號(hào)錯(cuò)誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現(xiàn)場(chǎng)提交資料申請(qǐng)紅沖代開(kāi)的專票,但是已經(jīng)過(guò)去了兩個(gè)月,想問(wèn)一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒(méi)有幫我紅沖掉呢?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
那我這多出來(lái)的100塊錢(qián)怎么辦
就是說(shuō)你現(xiàn)在按照200全部開(kāi)紅字,然后重新開(kāi)一個(gè)100的發(fā)票過(guò)去就行了。
不行,同一張發(fā)票是不是只能上傳一次紅字信息表
你就只開(kāi)一個(gè)紅字呀,就是開(kāi)一個(gè)200的紅字就行呀。然后另外100你重新開(kāi)一個(gè)贈(zèng)送發(fā)票,你并沒(méi)有提交兩次紅字。