同學(xué)你好,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額=(8400-8000)*6%/(1%2B6%)=22.641509萬(wàn)元.
某增值稅一般納稅人2019年8月份銷(xiāo)售貨物取得價(jià)款100萬(wàn)元(不含稅),另外收取各種價(jià)外費(fèi)用2.26萬(wàn)元。該納稅人銷(xiāo)售貨物適用13%的增值稅稅率。則該納稅人的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元?
某小汽車(chē)專(zhuān)賣(mài)店為一般納稅人,2019年8月份銷(xiāo)售小汽車(chē)取得不含稅收入500萬(wàn)元,另外取得價(jià)外費(fèi)用11.3萬(wàn)元(含稅),當(dāng)期取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅款為45萬(wàn)元。則該專(zhuān)賣(mài)店當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅為多少萬(wàn)元?
某小汽車(chē)專(zhuān)賣(mài)店為一般納稅人,2019年8月份銷(xiāo)售小汽車(chē)取得不含稅收入500萬(wàn)元,另外取得價(jià)外費(fèi)用11.3萬(wàn)元(含稅),當(dāng)期取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅款為45萬(wàn)元。則該專(zhuān)賣(mài)店當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅為()萬(wàn)元。
某銀行買(mǎi)入外匯價(jià)8000萬(wàn)元,賣(mài)出外匯取得收入8400萬(wàn)元(兩項(xiàng)都不含稅),適用稅率6%。則其增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。
某銀行買(mǎi)入外匯價(jià)8000萬(wàn)元,賣(mài)出外匯取得收入8400萬(wàn)元(兩項(xiàng)都不含稅),適用稅率6%。則其增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。
老師你好,我上個(gè)月要給臨時(shí)工發(fā)工資,給臨時(shí)工怎么報(bào)稅呀?是跟公司正常職工一樣報(bào)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補(bǔ)增值稅 完整的會(huì)計(jì)分錄
老師,我想問(wèn)一下,我們七月份增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額是339萬(wàn),但我查賬余額表是82萬(wàn)是為什么呢
當(dāng)初24年5月份就離職了,當(dāng)時(shí)給了補(bǔ)償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報(bào)個(gè)稅了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)給的補(bǔ)償,分?jǐn)偟?.7月了,那么我6.7月個(gè)人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題???
申報(bào)殘保金時(shí),上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買(mǎi)的車(chē)的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車(chē)款是不是就得這樣寫(xiě)分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請(qǐng)留抵退稅在哪里操作
請(qǐng)問(wèn),我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開(kāi)了一張專(zhuān)票,我在8月征期進(jìn)行了認(rèn)證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的有問(wèn)題,所以對(duì)方又開(kāi)了一負(fù)一正,我現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無(wú)車(chē),老板哪的油票和車(chē)票能報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司出租廠房給另一個(gè)公司,繳納房產(chǎn)稅時(shí)申報(bào)從租計(jì)征怎么計(jì)算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報(bào)從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅時(shí)出租的部分不用計(jì)算進(jìn)去了嗎?