同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)時,要看其他明細(xì)科目是借方余額還是貸方余額,按照余額相反方向結(jié)轉(zhuǎn)就行。比如:利潤分配-提取法定盈余公積是借方余額,那么就從其貸方結(jié)轉(zhuǎn)掉,轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤的借方: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積
利潤分配對應(yīng)的這幾個二級科目,結(jié)轉(zhuǎn)的時候?yàn)槭裁炊荚谫J方?借?貸?,利潤分配-未分配利潤不就減少了嗎?
老師:這張表里關(guān)于本年利潤、利潤分配、利潤分配未分配利潤能解釋一下他們之間的關(guān)系嗎?本年利潤為什么有借又有貸呢?不是根據(jù)損益科目結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?應(yīng)該最后只有一方余額才對???這張表是北京優(yōu)品輪胎10月份科目余額表
這個第九題借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取盈余公積 -分配現(xiàn)金股利 這個題不是分配到未分配利潤嗎,所有者權(quán)益借減貸加,為什么未分配在借方
不太理解這個分配結(jié)束后的借貸方向,為什么,未分配利潤是在街坊,不是把所有的其他科目的余額都轉(zhuǎn)到未分配利潤里面嗎?不應(yīng)該是借減貸加嗎?兩者的借貸方向?yàn)槭裁床话聪喾吹模?/p>
關(guān)于未分配利潤轉(zhuǎn)入本年利潤的問題:我的前一個會計在去年年末把未分配利潤的借方余額轉(zhuǎn)到了本年利潤的借方去了(本年利潤期末余額在貸方,未分配利潤這個科目她好幾年都沒用過),她說這兩個科目是通用的,我覺得不太對想更正,所以我在今年又做了一筆借方未分配利潤,借方負(fù)數(shù)本年利潤,相當(dāng)于轉(zhuǎn)回來了,而且把上年的本年利潤貸方轉(zhuǎn)到了未分配利潤的貸方,請問我這么操作是正確的嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
請問上一個的分錄和這個有關(guān)系嗎?
是不是因?yàn)榈谝徊嚼麧櫡峙涞拿骷?xì)科目發(fā)生都在借方,所以它的余額都在借方,所以分配之后結(jié)轉(zhuǎn)的時候要再貸方
是的呢,就是這樣的