1.該公司5月進(jìn)口該批小汽車的應(yīng)納消費(fèi)稅稅額=(8+8*110%)/(1-5%)*5%=0.88 2.摩托車消費(fèi)稅=113/1.13*10%=10 3.用自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)卷煙,不繳納消費(fèi)稅。自產(chǎn)自用消費(fèi)品用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)稅的,不繳納消費(fèi)稅。 對(duì)外銷售煙絲繳納消費(fèi)稅,消費(fèi)稅=56.5/1.13*301.該公司5月進(jìn)口該批小汽車的應(yīng)納消費(fèi)稅稅額=(8+8*110%)/(1-5%)*5%=0.88 2.摩托車消費(fèi)稅=113/1.13*10%=10 3.用自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)卷煙,不繳納消費(fèi)稅。自產(chǎn)自用消費(fèi)品用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)稅的,不繳納消費(fèi)稅。 對(duì)外銷售煙絲繳納消費(fèi)稅,消費(fèi)稅=56.5/1.13*30%
作業(yè):一、某外貿(mào)進(jìn)出口公司為增值稅一般納稅人。2021年5月,該公司進(jìn)口140輛小汽車,每輛小汽車并稅完稅價(jià)為8萬元。己知小汽車并稅稅率為110%,消費(fèi)稅稅率為5%。計(jì)算該公司5月進(jìn)口該批小汽車的應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。(2475.79萬元)。二、某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年8月,該企業(yè)銷售自產(chǎn)摩托車一批,取得含稅銷售額113萬元。己知摩托車適用消費(fèi)稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額和增值稅稅額。三、某卷煙廠為增值稅一般納稅人。2021年7月,該廠生產(chǎn)一批煙絲,其中一部分對(duì)外銷售,取得含增值稅銷售額56.5萬元,吊一部分用于本廠生產(chǎn)卷煙,自用部分的數(shù)量與對(duì)外銷售部分的數(shù)量相等,質(zhì)量相同。已知煙絲適用30%的消費(fèi)稅稅率。計(jì)算該T7月份生產(chǎn)煙絲應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。根據(jù)以上資料,解決以下問題:①用自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)卷煙,是否需繳納消費(fèi)稅?為什么?②對(duì)外銷售煙絲是否繳納消費(fèi)稅?如需繳納,計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
一丶某外貿(mào)進(jìn)出口公司為增值稅一般納稅人。2021年5月,該公司進(jìn)口140輛小汽車,每輛小汽車關(guān)稅完稅價(jià)為8萬元。己知小汽車關(guān)稅稅率為110%,消費(fèi)稅稅率為5%。計(jì)算該公司5月進(jìn)口該批小汽車的應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。(2475.79萬元)。二、某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年8月,該企業(yè)銷售自產(chǎn)摩托車一批,取得含稅銷售額113萬元。己知摩托車適用消費(fèi)稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額和增值稅稅額。三、某卷煙廠為增值稅一般納稅人。2021年7月,該廠生產(chǎn)一批煙絲,其中一部分對(duì)外銷售,取得含增值稅銷售額56.5萬元,另一部分用于本廠生產(chǎn)卷煙,自用部分的數(shù)量與對(duì)外銷售部分的數(shù)量相等,質(zhì)量相同。已知煙絲適用30%的消費(fèi)稅稅率。計(jì)算該廠7月份生產(chǎn)煙絲應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。根據(jù)以上資料,解決以下問題:①用自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)卷煙,是否需繳納消費(fèi)稅?為什么?②對(duì)外銷售煙絲是否繳納消費(fèi)稅?如需繳納,計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
作業(yè):一丶某外貿(mào)進(jìn)出口公司為增值稅一般納稅人。2021年5月,該公司進(jìn)口140輛小汽車,每輛小汽車關(guān)稅完稅價(jià)為8萬元。己知小汽車關(guān)稅稅率為110%,消費(fèi)稅稅率為5%。計(jì)算該公司5月進(jìn)口該批小汽車的應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。(2475.79萬元)。二、某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年8月,該企業(yè)銷售自產(chǎn)摩托車一批,取得含稅銷售額113萬元。己知摩托車適用消費(fèi)稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額和增值稅稅額。三、某卷煙廠為增值稅一般納稅人。2021年7月,該廠生產(chǎn)一批煙絲,其中一部分對(duì)外銷售,取得含增值稅銷售額56.5萬元,另一部分用于本廠生產(chǎn)卷煙,自用部分的數(shù)量與對(duì)外銷售部分的數(shù)量相等,質(zhì)量相同。已知煙絲適用30%的消費(fèi)稅稅率。計(jì)算該廠7月份生產(chǎn)煙絲應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。根據(jù)以上資料,解決以下問題:①用自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)卷煙,是否需繳納消費(fèi)稅?為什么?②對(duì)外銷售煙絲是否繳納消費(fèi)稅?如需繳納,計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
作業(yè):一丶某外貿(mào)進(jìn)出口公司為增值稅一般納稅人。2021年5月,該公司進(jìn)口140輛小汽車,每輛小汽車關(guān)稅完稅價(jià)為8萬元。己知小汽車關(guān)稅稅率為110%,消費(fèi)稅稅率為5%。計(jì)算該公司5月進(jìn)口該批小汽車的應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。(2475.79萬元)。二、某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年8月,該企業(yè)銷售自產(chǎn)摩托車一批,取得含稅銷售額113萬元。己知摩托車適用消費(fèi)稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額和增值稅稅額。三、某卷煙廠為增值稅一般納稅人。2021年7月,該廠生產(chǎn)一批煙絲,其中一部分對(duì)外銷售,取得含增值稅銷售額56.5萬元,另一部分用于本廠生產(chǎn)卷煙,自用部分的數(shù)量與對(duì)外銷售部分的數(shù)量相等,質(zhì)量相同。已知煙絲適用30%的消費(fèi)稅稅率。計(jì)算該廠7月份生產(chǎn)煙絲應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。根據(jù)以上資料,解決以下問題:①用自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)卷煙,是否需繳納消費(fèi)稅?為什么?②對(duì)外銷售煙絲是否繳納消費(fèi)稅?如需繳納,計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
作業(yè):一丶某外貿(mào)進(jìn)出口公司為增值稅一般納稅人。2021年5月,該公司進(jìn)口140輛小汽車,每輛小汽車關(guān)稅完稅價(jià)為8萬元。己知小汽車關(guān)稅稅率為110%,消費(fèi)稅稅率為5%。計(jì)算該公司5月進(jìn)口該批小汽車的應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。(2475.79萬元)。二、某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年8月,該企業(yè)銷售自產(chǎn)摩托車一批,取得含稅銷售額113萬元。己知摩托車適用消費(fèi)稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額和增值稅稅額。三、某卷煙廠為增值稅一般納稅人。2021年7月,該廠生產(chǎn)一批煙絲,其中一部分對(duì)外銷售,取得含增值稅銷售額56.5萬元,另一部分用于本廠生產(chǎn)卷煙,自用部分的數(shù)量與對(duì)外銷售部分的數(shù)量相等,質(zhì)量相同。已知煙絲適用30%的消費(fèi)稅稅率。計(jì)算該廠7月份生產(chǎn)煙絲應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。根據(jù)以上資料,解決以下問題:①用自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)卷煙,是否需繳納消費(fèi)稅?為什么?②對(duì)外銷售煙絲是否繳納消費(fèi)稅?如需繳納,計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢