您好 借:工程施工 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款-甲方
好的,我是剛接觸的建筑業(yè),然后做的是內(nèi)賬,稅那些我不算的,我的問題是:甲方幫我付了農(nóng)民工工資我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理 甲方公司也是老板的公司 借:管理費(fèi)用-員工工資 貸:其他應(yīng)付款-農(nóng)民工專戶 這樣可以嗎
老師剛才問過你的,我公司給甲方開票,甲方以代發(fā)工資付給了農(nóng)民工。農(nóng)民工可以去稅務(wù)局代開發(fā)票給我公司,那農(nóng)民工部分人員是公司人員,公司人員是按工資薪金入賬,申報個稅嗎?比如70000,農(nóng)民工50000公司人員20000,怎么做分錄呢?
老師,我想請教一個問題,就是我們是建筑工程公司,工程已經(jīng)做了,但是對方目前沒有款付,只有農(nóng)民工工資賬戶有錢可以付給我們工程款,但是如果對方用農(nóng)民工工資賬戶付給我們的話,我們自己怎么入賬呢?老板現(xiàn)在想用對方的農(nóng)民工工資賬戶的付款這個方法去拿錢,然后去發(fā)放我們公司自己人員的工資,這個可行嗎?有解決辦法嗎?
老師,您好: 甲方給我們做的農(nóng)民工工資代發(fā),該怎么入賬呢? 我做的賬是,我們給甲方開票后: 借:應(yīng)收賬款—甲方公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 然后計提了工資: 借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) 10萬 貸:應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬 甲方的款打到工人賬戶后: 借:應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬 貸:應(yīng)收賬款—甲方公司 10萬 可是這樣做下來,應(yīng)收賬款—甲方公司這塊余額卻是負(fù)10萬,不是應(yīng)該余額是零嗎?請問我這里是哪里做的不對?
老師,我司分包了一項(xiàng)建筑工程,找了農(nóng)民工,甲方設(shè)立了農(nóng)民工專用戶給發(fā)工資,工資款沒經(jīng)我司發(fā)放,農(nóng)民工工資:我司報個稅和給甲方開票工資款。 問題:工資款未經(jīng)我司,分錄怎么做?1開票.借應(yīng)收,貸其他業(yè)務(wù)收入;2報個稅.借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付工資,這里工資后面怎么平,用前面應(yīng)收平嗎?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?