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請問補交2019年欠的增值稅 附稅 企業(yè)所得稅 印花稅怎么做會計分錄?已經(jīng)去稅務(wù)大廳交了稅 取得了完稅證明

2022-04-12 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-12 14:12

你好,請問這部分稅金以前計提過嗎?

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快賬用戶1088 追問 2022-04-12 14:14

我看了一下,前面做賬的會計對欠稅都未計提

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齊紅老師 解答 2022-04-12 14:19

你好,那你直接計入當(dāng)期損益,費用科目改成以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整(印花稅,所得稅) 貸:銀行存款 增值稅為價外稅 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-納稅檢查查補 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-納稅檢查查補

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快賬用戶1088 追問 2022-04-12 14:35

公司是建筑施工單位一般納稅人,這個欠稅是因為以前申報后但是未繳納稅款造成的欠稅,看之前的賬里面開出去的專票,增值稅是貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 收到的進(jìn)項專票增值稅款是借應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 項目所在地預(yù)繳稅款增值稅做的是應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 月末也未進(jìn)行增值稅的處理,公司稅務(wù)系統(tǒng)里顯示還有欠稅,這個能不能把欠的稅補計提啊,不然賬里根本查不出來還欠多少稅,增值稅留低有多少,只看的到看得到進(jìn)項稅額和銷項稅額,還得看跟電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面是否對的上?請問老師有什么好的建議嗎?感覺稅款看起來很亂

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齊紅老師 解答 2022-04-12 14:39

你好,進(jìn)項是沒辦法補計提的,銷項可以,印花稅不用計提。以前期間補交了,直接交就行,沒必要計提了,想統(tǒng)計稅款看申報表,后期你做規(guī)范

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快賬用戶1088 追問 2022-04-12 14:43

老師,不是要補計提進(jìn)項,我是說補計提前面欠的企業(yè)所得稅,后面跨年補交了前面欠的稅款都是借:以前年度損益調(diào)整(印花稅,所得稅) 貸:銀行存款 增值稅為價外稅 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-納稅檢查查補 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-納稅檢查查補嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-12 14:53

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你好,請問這部分稅金以前計提過嗎?
2022-04-12
你好,具體是什么原因?qū)е碌难a交呢?
2021-08-04
你好,具體是什么原因?qū)е碌难a交了這些稅款呢??
2021-08-05
企業(yè)所得稅:憑外管證,預(yù)征0.2%,沒有外管證的2% 增值稅:一般納稅人預(yù)征2%,小規(guī)模預(yù)征3% 個稅:預(yù)征0.8%-1%不等 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-個稅/附加稅 借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-08-17
你好? ? 先把原來欠稅的先繳納了。 因為 欠稅是每日收取滯納金的。 你把原來先的稅費先補稅了。? ?
2021-03-16
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