你好,請問這部分稅金以前計提過嗎?
工程預(yù)交的增值稅,印花稅,附加稅,企業(yè)所得稅1.怎么做會計分錄,2.后面抵扣了怎么做會計分錄
老師,企業(yè)在外地用銀行存款預(yù)交了增值稅,附近稅,印花稅,企業(yè)所得稅,怎么做會計分錄
老師,企業(yè)在外地用銀行存款預(yù)交了增值稅,附稅,印花稅,企業(yè)所得稅,怎么做會計分錄
請問補交上年度增值稅、所得稅、印花稅、附加稅,怎樣做會計分錄?
請問補交2019年欠的增值稅 附稅 企業(yè)所得稅 印花稅怎么做會計分錄?已經(jīng)去稅務(wù)大廳交了稅 取得了完稅證明
在編制合并報表時甲與乙公司屬于非統(tǒng)一控制下的企業(yè)合并然后公允價值和賬面價值沒有差額,合并后發(fā)生的內(nèi)部交易是不是都不影響利潤當(dāng)年時間的凈利潤。每一次看到內(nèi)部交易時都忍不住要調(diào)整凈利潤。
倉庫定制的紙箱計入什么費用
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營超市前期裝修等工人們吃飯的飯費會計分錄怎么做
老師,我們公司是餐飲公司,需要從農(nóng)民手里采購一只小豬,這個發(fā)票我們自己能代農(nóng)民開具嗎?還是必須找稅務(wù)局開?稅率是幾個點
老師,我們公司二季度累計利潤預(yù)估超300萬了,一季度200,二季度150,請問二季度是單季度就需要交25%的稅還是全部利潤都按25個點交?
車學(xué)堂之前注冊那個手機號注銷了怎么辦?
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)法人個人,有什么說法嗎?
領(lǐng)料分錄做多了怎么做分錄怎么調(diào)整
這道題為什么是要減去收到的錢20?對方補給我20,難道不是我的東西值370萬?(350+20=370)
【實際處理過的請進(jìn)】 老師好:咨詢下,個人收入沒有超過12萬,目前還需要做個稅匯算清繳嗎?如果不做,會對公司和個人,有什么不良影響嗎?稅務(wù)會聯(lián)系公司嗎?
我看了一下,前面做賬的會計對欠稅都未計提
你好,那你直接計入當(dāng)期損益,費用科目改成以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整(印花稅,所得稅) 貸:銀行存款 增值稅為價外稅 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-納稅檢查查補 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-納稅檢查查補
公司是建筑施工單位一般納稅人,這個欠稅是因為以前申報后但是未繳納稅款造成的欠稅,看之前的賬里面開出去的專票,增值稅是貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 收到的進(jìn)項專票增值稅款是借應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 項目所在地預(yù)繳稅款增值稅做的是應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 月末也未進(jìn)行增值稅的處理,公司稅務(wù)系統(tǒng)里顯示還有欠稅,這個能不能把欠的稅補計提啊,不然賬里根本查不出來還欠多少稅,增值稅留低有多少,只看的到看得到進(jìn)項稅額和銷項稅額,還得看跟電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面是否對的上?請問老師有什么好的建議嗎?感覺稅款看起來很亂
你好,進(jìn)項是沒辦法補計提的,銷項可以,印花稅不用計提。以前期間補交了,直接交就行,沒必要計提了,想統(tǒng)計稅款看申報表,后期你做規(guī)范
老師,不是要補計提進(jìn)項,我是說補計提前面欠的企業(yè)所得稅,后面跨年補交了前面欠的稅款都是借:以前年度損益調(diào)整(印花稅,所得稅) 貸:銀行存款 增值稅為價外稅 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-納稅檢查查補 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-納稅檢查查補嗎?
給你完整的計提繳納分錄