你好,具體是什么原因?qū)е碌难a(bǔ)交了這些稅款呢??
請問補(bǔ)交上年度增值稅、所得稅、印花稅、附加稅,怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
以前年度交的增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅都沒有計(jì)提直接支付的,怎樣處理呢?分錄怎么做?
請問補(bǔ)交2019年欠的增值稅 附稅 企業(yè)所得稅 印花稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?已經(jīng)去稅務(wù)大廳交了稅 取得了完稅證明
請問,稅務(wù)查賬后,補(bǔ)交了去年的個(gè)稅,增值稅附加稅,還有印花,請問怎么做分錄呀?是都要通過以前年度損益還是只有印花稅?謝謝
調(diào)增以前年度收入,補(bǔ)交增值稅,附加稅,所得稅,會(huì)計(jì)分錄
我們是一個(gè)三方的運(yùn)輸公司 之前發(fā)工資是走平臺(tái) 現(xiàn)在平臺(tái)用不了 上游公司把錢直接打到我們公司了 我們怎么把錢發(fā)給司機(jī) 司機(jī)不固定 沒有辦法交社保
老師,麻煩問一下,貨物從工廠,先是走香港,這段是公路,然后從香港走空運(yùn),報(bào)關(guān)單上?什么運(yùn)輸方式
請問老師,總公司是一家有醫(yī)療檢測許可證的公司A,在省會(huì),但是公司為了節(jié)約成本,把檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室搬到了外地區(qū)縣,并重新注冊了一家100%控股的檢測公司B?這樣還是由總公司對外承接業(yè)務(wù),然后發(fā)送樣本到B公司檢測,像這種情況,總公司還是給醫(yī)院開檢測服務(wù)免增值稅的發(fā)票,稅務(wù)上合規(guī)嗎
老師,我問下,我們是賣房車的。都是個(gè)人,我們開發(fā)票是開給誰?
老師,諾諾開票是怎么開呀
我的日記賬和科目余額表對不上是什么原因
老師,資產(chǎn)負(fù)債表不平,從哪里開始查啊,這種情況該怎么處理呢,
一個(gè)員工在兩個(gè)公司申報(bào)個(gè)稅 因?yàn)槠綍r(shí)都未超過5000 沒有繳納個(gè)稅 次年匯算清繳合并未超過12萬需要繳納個(gè)稅嗎?
個(gè)人所得,勞務(wù)報(bào)酬所得怎么做賬
補(bǔ)繳2024年賣車的增值稅及附加稅,報(bào)表都已改到2024年屬期,憑證寫到了25年現(xiàn)在,交的增值稅可以沖減未分配利潤嗎
就是上年度稅負(fù)沒有達(dá)到,稅務(wù)局讓補(bǔ)交的,更正的去年2020.12月底的納稅申報(bào)表
你好,是通過補(bǔ)做收入,從而達(dá)到補(bǔ)交稅款??
收入沒有增加,有一部分是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理是 借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款 所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 附加稅 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??, 貸:銀行存款 印花稅 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加—印花稅 ???, ????貸:銀行存款