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Q

老師,我們公司做汽車改裝的,完全沒有成本發(fā)票,也沒辦法做成本結(jié)轉(zhuǎn),我的外賬咋做呢

2022-04-12 13:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-12 13:06

你好,沒有人工費(fèi)嗎?你單位的職工工資就是成本

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齊紅老師 解答 2022-04-12 13:06

還有汽車改裝,你們用的配件嗎?沒有發(fā)票正常做賬就可以的。匯算清繳調(diào)增。

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快賬用戶5785 追問 2022-04-12 13:09

沒有產(chǎn)品成本,因?yàn)閹Оl(fā)票需要額外加錢,老板就不加,就沒有發(fā)票,沒有發(fā)票可以打私人賬戶付貨款嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-12 13:13

但是你有實(shí)際支付吧,你用你的銀行回單來做,不就可以了,還有對方的發(fā)貨單,你們單位的入庫單來做。

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快賬用戶5785 追問 2022-04-12 13:41

嗯,老師報(bào)表資產(chǎn)可以為負(fù)數(shù)嗎,可以強(qiáng)行通過嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-12 13:43

你好,資產(chǎn)是負(fù)數(shù)不合理,具體的哪一個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)?

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快賬用戶5785 追問 2022-04-12 13:43

預(yù)收帳款比較大

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齊紅老師 解答 2022-04-12 13:44

你好,那你重分類一下的放到應(yīng)收賬款里面去。

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快賬用戶5785 追問 2022-04-12 13:45

我就是放到應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù)

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快賬用戶5785 追問 2022-04-12 13:45

所以導(dǎo)致資產(chǎn)為負(fù)數(shù)了

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齊紅老師 解答 2022-04-12 13:48

放到預(yù)收賬款里面的。

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快賬用戶5785 追問 2022-04-12 13:48

噢噢,好的

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齊紅老師 解答 2022-04-12 13:49

不要客氣,工作愉快。

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你好,沒有人工費(fèi)嗎?你單位的職工工資就是成本
2022-04-12
你們是生產(chǎn)企業(yè),就會有結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)庫存,所以需要的
2024-04-11
同學(xué)你好你有庫存商品直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以 按照出庫的數(shù)量
2022-04-19
那你的收入是根據(jù)什么來做的?開發(fā)票或者收到的錢嗎?
2024-03-01
您好,我們只收服務(wù)費(fèi)的話,等完工了再確認(rèn)這個(gè)收入,自己做工程要按進(jìn)度來確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本
2024-03-01
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