你好,是的您的分錄正確
請問老師研發(fā)部門的工資計提的時候應該哪種 借管理費用-研發(fā)費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 還是 借研發(fā)支出-費用化支出-工資 貸應付職工薪酬-工資 哪種對呢,有啥區(qū)別呀
老師,工資都是這月發(fā)的上月工資,那么研發(fā)人員工資,在1月的記賬里計提是借研發(fā)支出-費用化支出,貸應付職工薪酬,結轉借管理費用,貸研發(fā)支出。到2月發(fā)放的時候,借應付職工薪酬,貸銀行存款 這樣對嗎
老師我們公司剛剛在申請高新企業(yè),現(xiàn)在要先把研發(fā)人員工資,社保、公積金歸集麻煩看一下我下面的會計分錄對不對,有沒有完整 1.計提工資: 借:研發(fā)支出-費用化支出-工資 管理費用-職工薪酬(管理人員) 貸:應付職工薪酬-職工工資 2.計提社保、公積金(研發(fā)人員) 借:研發(fā)支出-費用化支出-社保 研發(fā)支出-費用化支出-公積金 貸:應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-公積金 3.月末結轉費用化 借:管理費用-研究費用 貸:研發(fā)支出-費用化支出-工資 研發(fā)支出-費用化支出-社保 研發(fā)支出-費用化支出-公積金
老師,研發(fā)企業(yè),支付給直接負責研發(fā)項目負責人的工資,借 研發(fā)支出-資本化支出-直接人工,貸 應付職工薪酬-工資,借 應付職工薪酬-工資,貸 銀行存款,對嗎
研究階段,直接負責研發(fā)的人員工資,借 研發(fā)支出-費用化支出-工資 貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款,對嗎
老師,你說的這是啥意思,沒太明白,你好,這樣做也可以,但正常是每筆業(yè)務要分開做分錄,收入做收入,還款做還款。美團平臺的錢收到老板私戶,那應該怎么做,意思是最好做借其他應收款老板,不要做借其他應付款是吧
老師,我這個是新?lián)Q的賬套,做了退貨,沒有成本,出了也沒有成本,那毛利那怎么算的
老師,美團平臺的錢是收到老板私人卡的,做賬,是不是借其他應收款或者其他應付款老板(如果有欠老板錢)貸主營業(yè)務收入啊
老師,您好。我們在異地開了分公司并備案小規(guī)模納稅人,但前面的廠房租金和裝修費都總公司(一般納稅人)付款,然后就在總公司攤銷和做費用,這樣行嗎?
老師,好。我們公司有兩個股東,都是法人股,一個法人股占比59%,一個法人股占比41%。 做合并報表時,是兩個股東都能做,還是只有大股東可以做
換了電腦,下載扣繳端發(fā)現(xiàn)人員信息采集沒了,也沒備份過,不開通扣繳端數(shù)據(jù)下載功能,直接再采集一遍信息可以嗎老師
公司是加工(驗布、打卷,打包后)買進來的布后面再銷售,領料出庫的時候是借:生產成本 貸:原材料-針織布嗎
老師,金蝶上我錄完記賬憑證了,后續(xù)都需要做啥
老師美團平臺的錢一般是當月收入次月自己提現(xiàn),怎么做賬,先做其他應收款貸主營業(yè)務收入提現(xiàn)再做銀行存款,貸其他應收款嗎,
老師,銀行的結算卡主要是做什么用
研發(fā)要幾年才能完成,這個費用化支出期末要結轉成費用嗎?
研發(fā)費用月末結轉到管理費用,這個研發(fā)看你自己公司研發(fā)成果,這個沒有規(guī)定
這種直接人工的工資,我可以在研究階段就直接按研發(fā)支出-資本化支出-直接人工 來做分錄吧,不一定到開發(fā)階段再資本化處理,這工資是以后形成無形資產的成本
不是,符合資本化才做為資本化支出
符合資本化才做資本化支出,我們這種研究階段發(fā)給研發(fā)項目負責人的工資是不是符合資本化支出?我可以從開始就按研發(fā)支出-資本化支出-直接人工做分錄嗎?多謝
是你項目符合資本化支出了,從這以后發(fā)生的費用可以資本化支出