你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎?

未分配利潤和本年利潤怎么做分錄
本年利潤和未分配利潤的會計分錄怎么寫?
年底需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配未分配利潤利潤嗎?虧損也需要做這分錄嗎?借本年利潤貸記利潤分配未分配利潤這樣做對嗎?
你好,上月 結(jié)余本年利潤和利潤分配-未分配利潤有余額,本月有打款給股東作為利潤分配,本月怎么做會計分錄
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤,利潤正數(shù)和利潤負數(shù),分錄分別怎么做
請問稅務(wù)師考試可以帶計算器嗎
社保補繳到什么時候結(jié)束。期限是什么時候
老師稅金及附加(本年累計)要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問題,就是借款現(xiàn)金福利費,分錄發(fā)放我做了借銷售費用-工資 500 銷售費用-福利費500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒有減去個人應(yīng)該承擔的500,因為這個福利1000是個人承擔500,公司承擔500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個實際是3000元的賬呢?一個春節(jié),一個中秋,一個端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒有減少這個500,現(xiàn)在分錄不會調(diào)整了,
發(fā)票進賬明細怎么查?
借:研發(fā)支出-費用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請問結(jié)轉(zhuǎn)時候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請問我們的社會組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會按照民間非盈利會計準則,我是標準版本沒有這個準則,是不是要買一個專業(yè)版本,有這個會計準則的?
請問老師,我們注冊資本是1萬元,實際收到6萬實收資本,怎么做賬呢?
老師請問我們的社會組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會按照民間非盈利會計準則,我是標準版本沒有這個準則,是不是要買一個專業(yè)版本,有這個會計準則的?
借本年利潤貸利潤分配,未分配利潤如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負數(shù)。