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你好,上月 結(jié)余本年利潤和利潤分配-未分配利潤有余額,本月有打款給股東作為利潤分配,本月怎么做會計分錄

2024-05-06 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-06 09:34

借本年利潤貸利潤分配未分配利潤。 借利潤分配,未分配利潤 貸,應(yīng)付利潤 借,應(yīng)付利潤 貸,銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi),個稅 借,利潤分配,未分配利潤貸,利潤分配應(yīng)付利潤。

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快賬用戶6112 追問 2024-05-06 09:40

是需要先把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)成0是嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-06 09:42

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶6112 追問 2024-05-06 09:44

結(jié)轉(zhuǎn)后我可以直接 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款 這樣做可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-06 09:46

你好,這個是分紅的嗎?如果是的話,嚴(yán)格來說不可以的。

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借本年利潤貸利潤分配未分配利潤。 借利潤分配,未分配利潤 貸,應(yīng)付利潤 借,應(yīng)付利潤 貸,銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi),個稅 借,利潤分配,未分配利潤貸,利潤分配應(yīng)付利潤。
2024-05-06
同學(xué),你好 1、計提分紅款: 借:利潤分配-應(yīng)付股利 貸:應(yīng)付股利 2、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付分紅款: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應(yīng)付股利 3、付分紅款: 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款/現(xiàn)金
2024-05-06
你好,這個分錄看本年利潤的金額科目,余額表或者是明細(xì)賬,你看一下你單位是虧損的還是盈利的。你上面寫的這一個是虧損的。
2023-02-06
你好,如果是軟件做賬的借本年利潤負(fù)數(shù),貸利潤分配負(fù)數(shù), 未分配利潤貸方余額
2021-01-07
同學(xué)你好問題完整嗎
2023-05-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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