應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過(guò)4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說(shuō)明: 1、勞務(wù)報(bào)酬所得在800元以下的,不用繳納個(gè)人所得稅; 2、勞務(wù)報(bào)酬所得大于800元且沒(méi)有超過(guò)4000元,可減除800元的扣除費(fèi)用; 3、勞務(wù)報(bào)酬所得超過(guò)4000元的,可減除勞務(wù)報(bào)酬收入20%的扣除費(fèi)用; 80000*80%*40%-7000
老師好,你幫我分享一下個(gè)人勞務(wù)所得的計(jì)算公式,比如80000元的勞務(wù)應(yīng)扣繳多少個(gè)人所得稅
老師請(qǐng)發(fā)一下個(gè)人勞務(wù)費(fèi)的需要交個(gè)人所得稅的計(jì)算公式發(fā)我一下,就是6000元需要交多少個(gè)稅
你好,我收到一張不含稅個(gè)人勞務(wù)發(fā)票32597元,現(xiàn)在要代繳個(gè)人所得稅,這個(gè)得交多少錢(qián)的個(gè)人得稅,怎么計(jì)算
老師你好,勞務(wù)所得繳納的個(gè)人所得稅稅率是多少?
老師你好,個(gè)人開(kāi)具發(fā)票給公司,勞務(wù)報(bào)酬所得,10萬(wàn)元,個(gè)人要繳納多少個(gè)人所得稅?有計(jì)算方法嗎
請(qǐng)問(wèn):企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財(cái)務(wù)記賬,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個(gè)是幼兒園會(huì)計(jì)和一個(gè)出納一個(gè)會(huì)計(jì)一個(gè)辦公室,一個(gè)是建筑公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)和老板一個(gè)辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣(mài)給A,和B造的有合同160萬(wàn),款B通過(guò)對(duì)公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開(kāi)的發(fā)票屬于虛開(kāi)發(fā)票嗎!
老師,遇到雎曠必報(bào)的人怎么辦?
全資子公司的虧損利潤(rùn)怎么合并到母公司,他們沒(méi)有任何往來(lái),包括資本投資都沒(méi)有
請(qǐng)農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷(xiāo)的一般納稅人)應(yīng)稅項(xiàng)目和非應(yīng)稅項(xiàng)目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 我成立了一個(gè)子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團(tuán)總部,所有的營(yíng)收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個(gè)朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團(tuán)總部。營(yíng)收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開(kāi)發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費(fèi),但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費(fèi)的分紅嗎?因?yàn)榭蛻舳际俏宜境山缓蠼唤舆^(guò)去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢(qián)到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來(lái)申報(bào)還是我來(lái)申報(bào)
公司搬遷,重新購(gòu)買(mǎi)一批辦公桌椅、柜子。總價(jià)8萬(wàn),但是單張桌子、單個(gè)柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個(gè)科目
謝謝老師,您辛苦了
不要客氣,工作愉快。
80000的勞務(wù)費(fèi)要交18600元的個(gè)稅費(fèi)
老師,我把你說(shuō)的和這個(gè)表的算法弄混了
我上面的是預(yù)繳的,他這個(gè)是匯算清交。
匯算清繳合并到工資和工資薪金一樣,算個(gè)隧道。
老師,那你再方便幫我發(fā)一下這個(gè)預(yù)扣預(yù)繳的稅率表嗎,我忘了以前是哪個(gè)老師講過(guò)這個(gè)稅率,謝謝老師
好,是預(yù)繳的申報(bào)表嗎?可以看這些個(gè)。
老師,如果當(dāng)年不再發(fā)生其他勞務(wù)費(fèi)用,按這個(gè)8萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi),預(yù)繳的是18600元,匯算清繳時(shí)所扣除的是5480元,這個(gè)人次年會(huì)算清繳時(shí)是不是要退稅13120元
你好是的,是這么做的。