你好 借:原材料40000%2B400??, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5200, ??貸:預(yù)付賬款?40000%2B400%2B5200 收到材料后用銀行存款補(bǔ)付余款 借:預(yù)付賬款?40000%2B400%2B5200—20000 貸:銀行存款??40000%2B400%2B5200—20000
從廣發(fā)公司購進(jìn)甲材料批,取得的增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為10000元。增值稅1300元,另付運(yùn)雜費(fèi)200元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料運(yùn)到并驗(yàn)收入庫。
企業(yè)收到以公司發(fā)來C材料,貨款為¥40,000,增值稅6800元,對方墊付包裝費(fèi)¥2000(取得增值稅普通發(fā)票),剩余款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫.怎么做會計(jì)分錄?
收到公司發(fā)運(yùn)來的材料并驗(yàn)收入庫增值稅專用發(fā)票上載明價(jià)款為40000元增值稅稅額為6400元對方代墊運(yùn)費(fèi)400元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票)
收到DP公司發(fā)運(yùn)來的材料,并驗(yàn)收入庫。增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為40000元,增值稅為5200元,對方代墊運(yùn)費(fèi)400元,(含稅,取得普通發(fā)票)收到材料后用銀行存款補(bǔ)付余款。(已預(yù)付DP公司20000元),做會計(jì)分錄
樂華公司于2022年3月20日收到長安公司發(fā)來的乙材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款20000元、增值稅稅款2600元,長安公司代墊運(yùn)費(fèi)1000元、增值稅額90元。該批貨款已于3月8日預(yù)付,余款以銀行存款另付,材料已驗(yàn)收入庫。編制會計(jì)分錄怎么寫
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對吧,不會因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不