你好,具體是什么原因形成的免稅呢?
老師,湖北省內(nèi)小規(guī)模開的免稅發(fā)票(無稅額)1萬,是直接做借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000嗎?
小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票怎么做賬? 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 30萬免交增值稅怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)直接開具了免稅發(fā)票2000元,因?yàn)殚_具免稅發(fā)票時(shí)是沒有稅費(fèi)的,然后做賬 借:銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣有什么問題嗎?
老師,你好,這個(gè)月小規(guī)模普票免稅,怎么做賬,直接貸方做收入,還是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和稅費(fèi),完了稅費(fèi)直接做營(yíng)業(yè)外收入,還是做,借方銀行存款100貸方,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100這樣的?
小規(guī)模,4月份起開票是免稅,那做賬只有寫 借。銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣嗎
24年的初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書從哪領(lǐng)
2025年調(diào)整2023年工資,怎么做分錄?
我上個(gè)月開的發(fā)票,這個(gè)月客戶說不行叫我從新開,我這邊直接開紅字發(fā)票,再開一張新發(fā)票,會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
@郭老師。我把資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)5000,右邊欄次資產(chǎn)等于增加五千。左邊是不是存貨該增加五千,我不太懂
土增清算可抵扣的稅費(fèi)有哪些
老師好,小規(guī)模納稅人平時(shí)都開普票,現(xiàn)在有個(gè)客戶要求開專票,如果開專票了,我報(bào)稅的時(shí)候有什么影響嗎?專票和普票放在一起申報(bào)就行了嗎?
問一下品種法和分分批法的成本核算區(qū)別在哪?都是依據(jù)產(chǎn)品數(shù)量和金額核算的嗎
老師,會(huì)計(jì)核算 會(huì)計(jì)監(jiān)督 財(cái)務(wù)管理這幾個(gè)的概念是什么
老師好,小規(guī)模納稅人開專票稅率是多少啊?還是1%嗎?
現(xiàn)在的政策
你好,那應(yīng)當(dāng)這樣處理是的 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
可是我們之前的會(huì)計(jì)都沒有做過應(yīng)交稅費(fèi),就直接全部記到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里了,這樣納稅申報(bào)的時(shí)候會(huì)不會(huì)弄不清楚了?
你好,那就會(huì)導(dǎo)致虛增收入了的?