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小規(guī)模企業(yè)直接開具了免稅發(fā)票2000元,因?yàn)殚_具免稅發(fā)票時(shí)是沒有稅費(fèi)的,然后做賬 借:銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣有什么問題嗎?

2022-04-11 21:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-11 21:07

你好,具體是什么原因形成的免稅呢?

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快賬用戶4707 追問 2022-04-11 21:07

現(xiàn)在的政策

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齊紅老師 解答 2022-04-11 21:08

你好,那應(yīng)當(dāng)這樣處理是的 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?

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快賬用戶4707 追問 2022-04-11 21:10

可是我們之前的會(huì)計(jì)都沒有做過應(yīng)交稅費(fèi),就直接全部記到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里了,這樣納稅申報(bào)的時(shí)候會(huì)不會(huì)弄不清楚了?

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齊紅老師 解答 2022-04-11 21:11

你好,那就會(huì)導(dǎo)致虛增收入了的?

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你好,具體是什么原因形成的免稅呢?
2022-04-11
同學(xué),你好,就是你這樣做的,直接確認(rèn)收入
2022-05-08
您好,是的,就是這樣的哈
2022-07-04
是的沒錯(cuò), 是這樣的
2022-06-12
您好,不是的,分錄是一樣的,借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 區(qū)別是普通在季度不滿30萬收入時(shí)免稅 (專票是沒有免的) 小規(guī)模增值稅只有3個(gè)科目,通常涉及3個(gè)會(huì)計(jì)科目:“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代交增值稅”。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2024-10-10
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