您好現(xiàn)在找到發(fā)票了可以勾選抵扣,
老師,我們4月份取得的進項專票,一直到現(xiàn)在都沒有認證,還能認證抵扣嗎?
老師,以前年度的進項專票,比如酒店開的,商場開的,認證系統(tǒng)里還沒抵扣,但沒找見票,能抵扣到現(xiàn)在月份嗎?
老師:我發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)里有一張2018年7月開進來的專票,前任會計沒抵扣,本月還能抵扣入賬嗎?
老師,4月的進項稅額在5月系統(tǒng)抵扣勾選時,看到有的進項票可以抵扣但是還沒拿到票,如果拿到發(fā)票是5月開具的,這個進項稅額是還可以選擇抵扣4月的嗎,還是只能在5月及以后月份抵扣,4月不能抵?
老師,你好。航信給開的專票,5月份在稅務數(shù)字賬戶做的不抵扣,但是沒有點統(tǒng)計確認,到6月份在稅務數(shù)字賬戶認證系統(tǒng)不抵扣查詢,確認查詢都找不到這張票了,請問該怎樣才能找到這張票?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
17年以后開出來的進項都可以抵扣17年以后開出來的進項都可以抵扣。
關鍵是沒找到,可以抵扣嗎
找銷售方要復印件,也可以抵扣。
抵扣的要單獨裝訂還是附到寫抵扣分錄的憑證后?
抵扣聯(lián)單獨裝訂成冊。
如果找不到原件,2月認證抵扣的,5月報稅時轉出可以嗎
您好,有復印件也可以,什么也沒有后面5月轉出來可以的