你好,你之前匯算清繳的時(shí)候調(diào)增嗎?

我有張材料發(fā)票19年5月的,當(dāng)時(shí)沒看到就沒有入賬,19年還有暫估材料成本,我可以把這張票做在2020年不?還有個(gè)問題:19年8月我做的一個(gè)成本,借:工程施工-材料費(fèi) 41200元 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 41200元,當(dāng)月發(fā)票沒有回來(lái),我當(dāng)時(shí)不曉得咋這樣做了。我可以在2020年紅沖后做暫估不?
老師,請(qǐng)問有原材料暫估入庫(kù),沒有發(fā)票開過(guò)來(lái),相當(dāng)于暫估成本了,那這個(gè)要怎么處理
當(dāng)年暫估入庫(kù)的材料,沒有取得發(fā)票,過(guò)了兩年才來(lái)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票我還能用于今年的成本嘛?
去年的材料對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票,今年才開過(guò)來(lái),我可以用這個(gè)發(fā)票?這個(gè)材料還沒有用,涉及到跨年發(fā)票?
老師24年的部分原材料沒有取得發(fā)票,列支成本了,到25年匯算也沒有取得發(fā)票,我調(diào)增利潤(rùn),如果今年下半年或者明年取得發(fā)票的話,取得發(fā)票的時(shí)候,紅沖原來(lái)暫估,藍(lán)字入賬,成本這怎么處理?謝謝
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個(gè)月能開上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營(yíng)所得稅是?
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營(yíng)所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無(wú)票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售收入超過(guò)30萬(wàn)和沒超過(guò)都怎么記賬?
現(xiàn)在個(gè)人可以開公司抬頭的電話費(fèi),但備注欄會(huì)寫個(gè)人姓名以及電話號(hào),開這樣的發(fā)票如何寫會(huì)計(jì)分錄?如果是個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,如何寫會(huì)計(jì)分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫(kù)和實(shí)體倉(cāng)庫(kù)里的東西不一致,入庫(kù)有時(shí)候會(huì)晚一些,在做銷售出庫(kù)單的時(shí)候就會(huì)有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過(guò),我做賬是以發(fā)票來(lái)做的,收入是正確的。今天意識(shí)到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過(guò)導(dǎo)致沒有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個(gè)問題呢?


調(diào)增和不調(diào)增有什么區(qū)別?
沒有調(diào)整的話,你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?那就不需要再調(diào)整的,如果調(diào)增了,你可以抵扣今年的。
如果沒有調(diào)增的話是怎么樣?
沒有調(diào)整的話,你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?那就不需要再調(diào)整的,
已經(jīng)抵扣了一次了,不需要再重復(fù)抵扣了,紅沖之前暫估的,然后再做發(fā)票的就可以了。