你好,是一般納稅人單位取得的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還款項(xiàng),不支付給申報(bào)人員了嗎?
老師 請(qǐng)問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還怎么計(jì)算增值稅呢
老師,請(qǐng)問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要交增值稅嗎,怎么做賬
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)增值稅返還了,請(qǐng)問怎么入賬呢?
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,給會(huì)計(jì),不用交增值稅,分錄怎么做呢?
請(qǐng)問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還怎么做賬呢?要申報(bào)增值稅嗎?
老師這個(gè)殘疾人保證金現(xiàn)在申不申報(bào)
老師,固定資產(chǎn)從2018剛開始就計(jì)提錯(cuò)了,本來是一個(gè)工具,但發(fā)票是分兩個(gè)月收到的,按發(fā)票金額開始計(jì)提,一個(gè)工具分成兩次計(jì)提
老師,7月入職的員工,但是7月的工資是9月才發(fā)放的,請(qǐng)問我個(gè)稅系統(tǒng)7月.8月所屬期要做0申報(bào)嗎
老師,因?yàn)榇尕洷P虧造成的原材料減少怎么做分錄賬務(wù)處理?
鐵路和航空的電子發(fā)票,涉及進(jìn)項(xiàng)稅,量大,需要一張一張錄入嗎?
@董老師,繼續(xù)研究的,我感覺自己沒學(xué)透,
老師您好,這邊涉及一筆退款,金額有35w多,收款人是個(gè)人,之前用戶直接在軟件充值的 到賬是在企業(yè)支付寶,和企業(yè)微信,那這個(gè)款要怎么打才合適
老師!開具普通發(fā)票,如果抬頭是自然人個(gè)人的名字。一定都需要填寫身份證號(hào)和手機(jī)號(hào)嗎?
老師您好 請(qǐng)教一下 那個(gè)小規(guī)模納稅人應(yīng)該減免的增值稅 一直以來沒有做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 貸:營業(yè)外收入 這筆分錄 這個(gè)是從代賬公司接過來的 才發(fā)現(xiàn) 怎么處理比較穩(wěn)妥
董孝彬老師,繼續(xù)答,別的老師別接,沒問完,那eps里的股票期權(quán)沒有提及解鎖條件,而股份期權(quán)提及了
我們是小規(guī)模
你好,按現(xiàn)在的政策,是免征增值稅的啊
那收到怎么做賬?那號(hào)文有新政策嗎?
你好 借:銀行存款等科目,貸:營業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 你可以去看一下最新發(fā)布的小規(guī)模增值稅優(yōu)惠政策
我看的是3稅率的,我們是差額按5也不用嗎?
那就直接做借銀行,貸營業(yè)外收入?
你好 借:銀行存款等科目,貸:營業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 你可以去看一下最新發(fā)布的小規(guī)模增值稅優(yōu)惠政策 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
是的,是否不用計(jì)算增值稅
你好,這個(gè)不需要繳納增值稅
直接進(jìn)營業(yè)外收入?
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容