你好,聯(lián)營商家開4865.97或者開5570.81,超市開704.84服務(wù)費(fèi)給聯(lián)營商家
超市聯(lián)營商家,銷售結(jié)算7958.3元(銷售額),銷售扣點(diǎn)2387.49元,費(fèi)用704.84元(堆頭費(fèi)、DM費(fèi)),結(jié)算后應(yīng)付款給聯(lián)營商家4865.97元,請問聯(lián)營商家開票給超市金額應(yīng)該是多少?
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年第二季度發(fā)生以下銷售(1)銷售給某小型超市一批肥皂,銷售收入206000元。(2)將本季所購化妝品銷售給消費(fèi)者,銷售收入41200元。(3)銷售給某制造企業(yè)貨物一批,取得銷貨款30000元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票。(4)提供給個(gè)人消費(fèi)者餐飲服務(wù),取得銷售收入144200元。問題:請計(jì)算該商業(yè)企業(yè)第三季度的應(yīng)納稅額。先將含稅銷售額換算為不含稅銷售額,即:不含稅銷售額=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季應(yīng)納稅額=(380000+30000)x3%=12300(元)問:需要多少附加稅費(fèi)
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年第二季度發(fā)生以下銷售(1)銷售給某小型超市一-批肥皂,銷售收入206000元。(2)將本季所購化妝品銷售給消費(fèi)者,銷售收入41200元。(3)銷售給某制造企業(yè)貨物一批,取得銷貨款30000元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票。(4)提供給個(gè)人消費(fèi)者餐飲服務(wù),取得銷售收入144200元。問題:請計(jì)算該商業(yè)企業(yè)第三季度的應(yīng)納稅額。先將含稅銷售額換算為不含稅銷售額,即:不含稅銷售額=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季應(yīng)納稅額=(380000+30000)x3%=12300(元)問:需要多少附加稅費(fèi)
樂家美超市管理有限公司系一般納稅人。 (1)12月銷售自營貨物,對外開具的增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為158,000元,普通發(fā)票不含稅金額為237,200元。 (2)本月認(rèn)證相符的專用發(fā)票共計(jì)4份,不含稅的金額為240,000.00元,稅額為29,7 00.00元;本月員工出差火車票15張累計(jì)票面金額為9,706.00元(扣除率為9%);本月購 買農(nóng)產(chǎn)品開出的發(fā)票2份金額為50,000.00元(扣除率為9%);將價(jià)值5,000.00元(不含稅價(jià))的外購飲品作為福利發(fā)給員工(稅率為13%,進(jìn)項(xiàng)稅額已認(rèn)證抵扣)。 樂家美超市,上期無留抵稅額。 要求: (1)請計(jì)算樂家美超市本月的銷項(xiàng)稅額 (2)請計(jì)算樂家美超市本月的進(jìn)項(xiàng)稅額以及需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額 (3)請計(jì)算樂家美超市當(dāng)期應(yīng)納增值稅額。 (4)請分別計(jì)算樂家美超市本期的城市維護(hù)建設(shè)稅(稅率7%)、教育費(fèi)附加(3%)以及地方教育費(fèi)附加
老師,麻煩問一下,我公司在快手平臺(tái)銷售自營產(chǎn)品和代理其他廠家的貨物,每個(gè)月和快手結(jié)算,按照銷售產(chǎn)品總金額的傭金結(jié)算,比如平臺(tái)收款10元,傭金給我們6元,我們要開6元對應(yīng)的6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票給平臺(tái),那我公司自營部分的商品怎么確認(rèn)收入和成本,因?yàn)槠脚_(tái)結(jié)算的時(shí)候的銷售額包括了我們自己的產(chǎn)品
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
為什么不開7958.3元,而5570.81元?不懂,會(huì)計(jì)分錄怎么做
因?yàn)橐埸c(diǎn)2387.49元,會(huì)計(jì)分錄你是超市還是聯(lián)營商家
我是超市方會(huì)計(jì)
借:主營業(yè)務(wù)成本5570.81 ?貸:應(yīng)付賬款5570.81 借:應(yīng)付賬款704.84 貸:主營業(yè)務(wù)收入704.84 借:應(yīng)付賬款4865.97 貸:銀行存款4865.97