你好 ; 借銀行存款借財務費用- 利息收入負數(shù)
老師在申報企業(yè)所得稅的時候,那個免稅收入這個表一般填寫什么,銀行存款的利息收入算嗎
合伙企業(yè)沒有企業(yè)所得稅,那么產(chǎn)生銀行存款利息時,這一部分不征收個稅,那么這部分利息計入什么費用呢
合伙企業(yè)開業(yè)至今沒有經(jīng)營業(yè)務,但是有投資款在賬戶中,因此銀行會每個月結息,賬務上處理就是借銀行存款,貸財務費用(借方負字),然后利潤表的盈利就是這部分利息,申報生產(chǎn)經(jīng)營所得時,費用負數(shù)沒辦法填入,請問這種情況需要如何處理
請問下不征收企業(yè)所得稅的股息、紅利,在填寫所得稅申報表的時候是吧這部分收入填寫到第五行不征稅收入里面么
合伙企業(yè)的合伙人認繳的注冊資金轉入1000萬近公戶,每月只有產(chǎn)生的利息收入,一直沒有主營業(yè)務收入,這些利息收入使報表產(chǎn)生利潤正數(shù),到時季度申報個人經(jīng)營所得稅,怎么申報
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
但是就有收入產(chǎn)生了
這部分是免稅的
也是這樣做分錄的。 分錄都是這樣走的??
那稅務申報不就不符了嗎
?你好;? ? ?你結轉到本年利潤去;? ?你 同期財務費用? 有借方 金額的 沒有 ?? ?
沒有 只有這一比
?你好; 沒有的話; 你就過不了的? ;你到時計入利潤總額里面去寫? ? ? ? ?
合伙企業(yè)沒有企業(yè)所得啊
?好 ;? 你們不是 有個人經(jīng)營所得稅? 申報表嗎 ? 這個計入? ? ? 成本費用? 里面去 寫負數(shù) ;如果? ?過不了的話 就計入收入欄次去寫? ??
寫收入里不就要繳稅了嗎
?你好;? 公司賬戶的利息收入本身就會影響所得稅的 ;? ? 只是不繳納增值稅而已 ;這個會影響利潤的 ; 你盈利就繳納? ??
還有個問題。例如 我們應發(fā)5萬的分紅。計入了應付股利。但是暫時沒有發(fā)放,中途產(chǎn)生了一些網(wǎng)銀費用。所以賬上的錢不夠5萬。少的這部分錢,我可以相反分錄 借應付股利貸未分配利潤么
?你好;? ? ?那你們到底是否產(chǎn)生了分紅;如果產(chǎn)生了 就做計提掛著 ;? 不用去紅沖哈;除非你們股東之間放棄分紅就可以去紅沖? ?
是產(chǎn)生了分紅。但是現(xiàn)在應付股利的金額小于銀行存款…這部分支付的網(wǎng)銀費用肯定放棄了。幾個股東共同承擔。所以這個是不是要沖紅
?那就別 去紅沖哈;? 掛著哦? ?先做分紅處理? ??
為什么呢。會有風險?
?你好; 你 分紅掛著? ?做應付分紅的分錄。 比如借利潤分配-用應付股利貸應付股利; 掛著即可 。等著后面在分紅哈? ?
我知道。我的意思是 應付股利多,但是實際我可能分不了那么多。銀行沒有那么多錢。這樣就一直有這筆負債。可以沖回么。借應付股利貸未分配
?你好;? 那你就紅沖回去 ; 沖多的部分金額;? 對的? ?