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老師,后面這張我2月份的帳是哪里做錯了,工資才這么一點,第一張圖是之前會計做的

老師,后面這張我2月份的帳是哪里做錯了,工資才這么一點,第一張圖是之前會計做的
老師,后面這張我2月份的帳是哪里做錯了,工資才這么一點,第一張圖是之前會計做的
2022-04-11 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-11 12:20

同學你好 你計提了嗎

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快賬用戶1551 追問 2022-04-11 12:28

我1月份計提了工資,1月份那個表也是這個數(shù)16487差不多,這是什么原因

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齊紅老師 解答 2022-04-11 12:49

一月計提了2月發(fā)放了不是嗎

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快賬用戶1551 追問 2022-04-11 12:50

是的啊,怎么我和之前會計做的帳數(shù)額會差這么多

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齊紅老師 解答 2022-04-11 13:18

同學你好 你看下計提的金額對嗎

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快賬用戶1551 追問 2022-04-11 13:20

計提的是二三十萬,怎么到這個表才一萬多了

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齊紅老師 解答 2022-04-11 14:27

同學你好 那你是不是做了發(fā)放的分錄

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快賬用戶1551 追問 2022-04-11 14:28

是的呀,怎么會才一萬多了,之前那個會計也是做了計提和發(fā)放呀

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齊紅老師 解答 2022-04-11 14:33

同學你好 你做的應該是不對 一般就是計提本月的發(fā)放上月的 然后計提的余額還是一個月的

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快賬用戶1551 追問 2022-04-11 14:37

您說的我還沒看懂,做分錄就是計提本月的應發(fā)工資,發(fā)放上月的工資,然后計提的余額是什么意思呢一個月的

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齊紅老師 解答 2022-04-11 14:39

? 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 你看這個分錄

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快賬用戶1551 追問 2022-04-11 14:47

也是按照這個步驟做的分錄啊,怎么會有這么大差別

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齊紅老師 解答 2022-04-11 14:52

同學你好 那你看下你計提的金額呢 發(fā)放的金額呢

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相關問題討論
同學你好 你計提了嗎
2022-04-11
同學你好!圖發(fā)一下
2021-12-17
固定資產處置最后的話,這個差額是需要轉入固定資產資產處置損益的
2023-12-11
您好 是您結賬的時候金額沒寫對 應是116957.47 您結賬的時候寫的113796.46
2023-12-11
這兩個金額也不對呀,借方和貸方的金額也不對,你是不是有其他的固定資產。
2023-12-11
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