對(duì),沒(méi)有抵扣的話,進(jìn)項(xiàng)稅額就是零。
請(qǐng)教 一般納稅人公司 做賬時(shí)一直都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)增值稅 因?yàn)橐恢倍加械挚鄣牧舻? 但是12月報(bào)11月時(shí)有繳增值稅 那12月的賬要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是賬面的還是有抵扣預(yù)留的,只是報(bào)稅時(shí)沒(méi)有勾選進(jìn)項(xiàng)。那我12月繳的增值稅要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好,公司的ETC一直都是沒(méi)有計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅,但我在發(fā)票抵扣系統(tǒng)里看到可以抵扣,這個(gè)帳怎么調(diào)整
老師你好就是我現(xiàn)在新接手的一家公司,他一直是一般納稅人,但是他的進(jìn)項(xiàng)稅一直都沒(méi)有認(rèn)證抵扣做賬的時(shí)候也沒(méi)有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅國(guó)稅系統(tǒng)里面的進(jìn)項(xiàng)留抵一直都是0
老師,上個(gè)月有一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不應(yīng)該抵扣的,賬上也沒(méi)做到進(jìn)項(xiàng)中,但是認(rèn)證抵扣的時(shí)候抵了,現(xiàn)在這個(gè)月報(bào)稅時(shí)直接在增值稅申報(bào)表的附表二中轉(zhuǎn)出就行了吧,其他的都不用處理了吧?
老師一般納稅人系統(tǒng)有以前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是都找不到了,我不入賬也不抵扣,直接做不抵扣認(rèn)證可以嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
那我現(xiàn)在要把這個(gè)都認(rèn)證的話,就是從19年的專票可以一次性把他認(rèn)證掉啊然后在這個(gè)月把帳調(diào)一下
對(duì),把賬調(diào)一下,認(rèn)證一下就
現(xiàn)在認(rèn)證沒(méi)有365天的期限了吧
對(duì),現(xiàn)在沒(méi)有認(rèn)證的時(shí)間限制。
還有一個(gè)就是這個(gè)公司3月份交了增值稅、附加稅、印花稅他入科目的時(shí)候直接就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加貸銀行存款是不是有問(wèn)題啊
增值稅不計(jì)入到稅金及附加。
應(yīng)該上應(yīng)交稅金科目是吧
對(duì),沒(méi)錯(cuò)進(jìn)入到這個(gè)科目。