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小規(guī)模納稅人稅率按照1%減免開票會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做

2022-04-11 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-11 10:02

你好同學(xué),是按照1%確認(rèn)增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶7033 追問 2022-04-11 10:03

能不能把完整的會(huì)計(jì)分錄寫一下,收入、增值稅、營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2022-04-11 10:05

借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶7033 追問 2022-04-11 10:06

借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 增值稅的金額是按照多少稅率算的

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快賬用戶7033 追問 2022-04-11 10:07

主營業(yè)務(wù)收入怎么算

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齊紅老師 解答 2022-04-11 10:12

就是你們的開票不含稅金額,在沒有未開票收入的情況下

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快賬用戶7033 追問 2022-04-11 10:32

借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 增值稅的金額是按照多少稅率算的

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齊紅老師 解答 2022-04-11 10:36

你好是按照1%的稅率,同學(xué)

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快賬用戶7033 追問 2022-04-11 10:40

你看這樣對(duì)不

你看這樣對(duì)不
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齊紅老師 解答 2022-04-11 10:45

應(yīng)交稅費(fèi)是一樣的

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快賬用戶7033 追問 2022-04-11 10:49

應(yīng)交稅費(fèi)是按照1%,算的,營業(yè)外收入是按照差額算的,如果安按照1%的話是不是就不交增值稅了,而且這已經(jīng)超出45萬了,是22年第一季的帳

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齊紅老師 解答 2022-04-11 11:19

同學(xué)你們?nèi)绻薪辉鲋刀惥褪窍旅鏈p免稅額分錄不要寫

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你好同學(xué),是按照1%確認(rèn)增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸營業(yè)外收入
2022-04-11
同學(xué)你好 小規(guī)模在銷售時(shí)是按1%確認(rèn)增值稅的;如果季銷售額不超過30萬,直接填主表第10行就可以;
2020-11-19
你開的是1%的嗎?如果是的話,借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 按照百分之一來做就可以了。
2023-04-04
減免的稅款按1的稅率算還是按2的稅率算?2的稅率算
2023-12-11
你好 是的 按照1% 執(zhí)行到2027年年底
2024-03-30
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