您好,每年末確認當年收入,確認收入后申報。《企業(yè)所得稅法實施條例》第九條“企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算,以權(quán)責發(fā)生制為原則,屬于當期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當期的收入和費用;不屬于當期的收入和費用,即使款項已經(jīng)在當期收付,均不作為當期的收入和費用。
就是酒店餐飲,住宿服務(wù)業(yè),然后是今年不是享受免稅這個政策,但是呢,我們有一個月開具了增值稅專用發(fā)票,我們稅也交了下個月,然后我們就沒有開增票直接開的普票就享受了這個免稅,你說這種可以嗎,還是說一旦開具了增值稅專用發(fā)票下個月即使不開聚也得都得交稅。
老師你好,公司預收3年的服務(wù)費,不用開具發(fā)票,以后也不用開,這個增值稅什么時候交?有相關(guān)的財稅文件嗎?
你好,老師。我們公司3月份沒專票了,4月份開具的增值稅專用發(fā)票按照1%,開具了,申報增值稅的時候比對不通過,這個怎么處理
老師好,我公司為一般納稅人企業(yè),于2019年購買廠房,收到對方開具稅率5%的增值稅專用發(fā)票。現(xiàn)我公司準備出售該廠房,請問開出發(fā)票稅率也是5%嗎?有相關(guān)文件嗎?
請問老師,我公司開具了不征稅的預收款發(fā)票,是否需要保存什么相關(guān)資料證明,下個月報稅的時候是否需要申報增值稅?還有后期開9%稅率的發(fā)票又要如何操作?
老師您好,我是糧油公司新入職會計,我不太會開發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應(yīng)收是790,開發(fā)票的時候不管是專票還是普票都需要把含稅打開嗎?然后含稅金額輸入790,開發(fā)票出來以后稅自動就會算好,價稅合計一共是790對嗎?
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻除以息稅前利潤?
現(xiàn)在年銷 2 個億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
那增值稅呢?相關(guān)的增值稅文件
稅總發(fā)[2017]124號 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《增值稅納稅申報比對管理操作規(guī)程(試行)》的通知[延期執(zhí)行]