不用調(diào)整啊,你稅收層面的申報表和你會計層面的申報表的數(shù)據(jù)不一致,這個是正常。
老師,我們是一般納稅人,每個月申報的增值稅報表填的收入和利潤表不一致,但是上傳到電子稅務(wù)局的季度利潤表收入是和當季度增值稅申報表收入是一致的,這樣有影響嗎?需要調(diào)整嗎
請問老師,提供給做審計報告的單位,增值稅申報表的收入與利潤表不一致,我需要怎么調(diào),調(diào)哪個表?
老師好!同期的主營業(yè)務(wù)收入與增值稅申報表上的累計收入不一致,請問老師,什么情形會形成這個結(jié)果,需不需要調(diào)整,我從哪些方面去查?
老師,一二季度增值稅申報時的收入按含稅收入申報的,所以年度總收入和賬上利潤表的收入不一致,需要調(diào)嗎?怎么調(diào)?謝謝
老師,請問公司24年成立,收入1萬,業(yè)務(wù)招待費10萬,工資6萬,賬上虧損,但匯算時業(yè)務(wù)招待費調(diào)增 ,會計利潤與所得稅利潤不一致,這個產(chǎn)生的不一致需要調(diào)賬上報表和之前的申報表讓兩者一致嗎?
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
做審計報告的人員說需要我們調(diào)呢?
他這個調(diào)整只是讓你調(diào)理會計口徑的財務(wù)報表,如果說你之前做了賬務(wù)處理,并沒有影響你稅法口徑的收入和利潤,你是不用調(diào)整稅法口徑的申報表。