借:原材料,庫存商品成本費用(原來不考慮增值稅的科目) 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
購買原材料的進項發(fā)票出現(xiàn)問題,需要做進項稅轉出 原材料需要紅沖么 已經(jīng)抵扣過了 成本需要改么
已經(jīng)抵扣的發(fā)票發(fā)生退貨,我分錄是借:應付賬款 貸:原材料 應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉出,那充成本分錄,是借:主營業(yè)務成本 貸:原材料?要把轉出的進項一起加到原材料成本中嗎?我結轉原材成本是借:生產(chǎn)成本
老師 進項稅額轉出需要紅沖之前買進的材料和結轉的成本嗎?進項轉出的分錄麻煩一起發(fā)一下
老師 進項稅額轉出需要紅沖之前買進的材料和結轉的成本嗎?進項轉出的分錄麻煩一起發(fā)一下
本年一月份結轉進項稅額寫成進項稅額轉出了,能不能在這個月更正正確的分錄,之前的沖紅
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,
不太理解 我問的是我前面做賬的購買材料分錄和結轉成本分錄需不需要紅沖
你紅沖買材料的分錄干嘛呢?只把增值稅進項部分轉出到成本費用就是了
被稅局認證是虛開發(fā)票
業(yè)務是真實的不?還是業(yè)務也是假的?
交易是真的 不過我的供應商被查了
交易是真的,就只把進項專項轉出就是。已經(jīng)計入成本的做納稅調增。不要所有賬都沖減。發(fā)票是虛的不能否認業(yè)務的真實性。