借:原材料,庫存商品成本費用(原來不考慮增值稅的科目) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

購買原材料的進(jìn)項發(fā)票出現(xiàn)問題,需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 原材料需要紅沖么 已經(jīng)抵扣過了 成本需要改么
已經(jīng)抵扣的發(fā)票發(fā)生退貨,我分錄是借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那充成本分錄,是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料?要把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項一起加到原材料成本中嗎?我結(jié)轉(zhuǎn)原材成本是借:生產(chǎn)成本
老師 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出需要紅沖之前買進(jìn)的材料和結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄麻煩一起發(fā)一下
老師 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出需要紅沖之前買進(jìn)的材料和結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄麻煩一起發(fā)一下
本年一月份結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額寫成進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,能不能在這個月更正正確的分錄,之前的沖紅
小規(guī)模納稅人,沒開超發(fā)票,開超怎么做賬?
繡花印花廠的成本是什么
老師在試算平衡上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額是不是不用登賬?
老師,請問公司跟旅行社合作,做旅行社代理,通過推廣營銷拉客,掙取傭金,這種情況能夠進(jìn)行差額征稅嗎?如何開具發(fā)票呢?公司經(jīng)營范圍沒有旅游服務(wù)
怎么計算,A材料購入4500公斤,領(lǐng)料3600公斤,實際倉庫只剩300公斤,生產(chǎn)解釋另外盤虧600公斤也是損耗,可能未做領(lǐng)料流程,那么怎么計算損耗率
老師,今年針對納稅信用等級扣分標(biāo)準(zhǔn)新出一個通知么?好像是2025年12號文件,我沒找到這個文件,您知道么
郭老師,問一下,我新單位貿(mào)易公司成立后,我出口報關(guān)銷售都用新辦理的貿(mào)易公司出,然后進(jìn)項的材料發(fā)票都是老單位的制造企業(yè),然后制造企業(yè)成品做好發(fā)票開到新辦理的貿(mào)易公司,就是說新辦理的貿(mào)易公司跟國外簽的訂單,來委托制造企業(yè)加工,這樣可以吧?
企業(yè)停產(chǎn)沒有資金繳納房產(chǎn)土地稅會有什么影響?
老師好,新成立的有限責(zé)任公司(自然人獨資),小規(guī)模納稅人,目前沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請問需要申報哪些稅呢?謝謝
24年的項目,我們是建筑單位,對方開的專票項目名稱寫錯了,我們已經(jīng)抵扣了做賬了,匯算清繳都報完了,但是那張票確實屬于那個項目,只是名稱錯了,還需要讓對方改嗎? 有沒有影響,或者專業(yè)一點的回復(fù)我可以和老板說
不太理解 我問的是我前面做賬的購買材料分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄需不需要紅沖
你紅沖買材料的分錄干嘛呢?只把增值稅進(jìn)項部分轉(zhuǎn)出到成本費用就是了
被稅局認(rèn)證是虛開發(fā)票
業(yè)務(wù)是真實的不?還是業(yè)務(wù)也是假的?
交易是真的 不過我的供應(yīng)商被查了
交易是真的,就只把進(jìn)項專項轉(zhuǎn)出就是。已經(jīng)計入成本的做納稅調(diào)增。不要所有賬都沖減。發(fā)票是虛的不能否認(rèn)業(yè)務(wù)的真實性。