你好,你單位是不是沒(méi)有勾選發(fā)票作了抵扣統(tǒng)計(jì)嗎?
老師,上個(gè)月小規(guī)模變一般納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表才可以申報(bào)一般納稅人增值稅,7月份開(kāi)了一張專票,8月紅沖了,只開(kāi)了一張,現(xiàn)在什么小規(guī)模增值稅申報(bào)表是零申報(bào)嗎?稅款所屬期7月1到31
老師你好。請(qǐng)問(wèn)一般納稅人1月份開(kāi)的普通發(fā)票,2個(gè)月申報(bào)增值稅,2月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要認(rèn)證嗎?能抵扣1月份普通發(fā)票增值稅稅額嗎?
老師問(wèn)一下,一般納稅人2月紅沖普通發(fā)票,三月開(kāi)局專票,現(xiàn)在申報(bào),看不到要抵扣的稅款,要怎么申報(bào)
老師,小規(guī)模納稅人1月開(kāi)了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯(cuò)的,重新開(kāi)了四十三萬(wàn)專票,本來(lái)要把一月開(kāi)的四十三萬(wàn)專票紅沖掉的,可結(jié)果后面因?yàn)槭裁磳?dǎo)致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬(wàn)的專票,現(xiàn)在申報(bào)稅怎么申報(bào)啊,是照常申報(bào)交稅嗎,那四月紅沖了當(dāng)時(shí)1月份開(kāi)的專用發(fā)票怎么處理呢
老師好,我想問(wèn)一下我們一般納稅人開(kāi)具普通發(fā)票,報(bào)稅的時(shí)候能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,一般納稅人開(kāi)了普票不是全額交稅嘛,我們開(kāi)的13%的貨物的普票,申報(bào)表上我看也給我抵扣了進(jìn)項(xiàng),沒(méi)交銷項(xiàng)稅怎么回事???到底要不要交稅
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒(méi)有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
是公司自己開(kāi)的發(fā)票紅沖, 也要進(jìn)勾選發(fā)票嗎
不需要勾選的正數(shù)收入,加負(fù)數(shù)收入一塊申報(bào)。
沒(méi)懂啊 老師
比如你的正數(shù)收入是100,負(fù)數(shù)收入是20,你應(yīng)該填寫(xiě)80的銷售額。
明白。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。